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上報績效評價的報告

時間:2024-06-09 18:15:27 秀雯 報告 我要投稿
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關于上報績效評價的報告(通用10篇)

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關于上報績效評價的報告(通用10篇)

  上報績效評價的報告 1

  根據(jù)《攀枝花市財政局關于開展20xx年度部門預算整體績效自評工作的通知》(攀財績〔20xx〕4號)要求,現(xiàn)將20xx年度部門預算整體績效自評報告如下。

  一、部門概況

  (一)部門主要職責。

  1、統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領域工作的法律、法規(guī)、政策以及市委、市政府關于“三農(nóng)”方面的決策部署,組織起草全市“三農(nóng)”有關政策。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

  2、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。指導農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。

  3、擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施,指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作。

  4、指導全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設和管理工作。組織擬訂并實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃,負責現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議,組織制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關工作。負責農(nóng)業(yè)信息體系建設,推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。

  5、負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)(草原牧業(yè))、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設和管理工作。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī);a(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

  6、負責制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機械重大技術攻關和關鍵技術開發(fā),引進、示范和推廣農(nóng)業(yè)機械新技術、新機具,指導全市農(nóng)業(yè)機械基礎設施的規(guī)劃建設和管理工作。指導設施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。

  7、負責全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,提出技術性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護和監(jiān)督管理。

  8、組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責農(nóng)村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議,指導設施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  9、負責全市有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設,承擔農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責,牽頭負責“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。制定有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監(jiān)督實施,會同有關部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

  10、負責全市農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織監(jiān)督管理市內(nèi)動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。

  11、負責全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

  12、負責全市農(nóng)田建設管理。擬訂農(nóng)田建設發(fā)展規(guī)劃,提出農(nóng)田建設項目需求建議。負責全市農(nóng)田建設管理、高標準農(nóng)田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設項目、農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設項目的計劃,并組織實施和管理。

  13、制定全市農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策并組織實施,牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設,組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關和農(nóng)業(yè)先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

  14、指導全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

  15、牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務,參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關國際交流合作,落實對外援助政策,具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動,推動農(nóng)業(yè)開放合作。

  16、編制全市煙葉種植規(guī)劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關工作。組織實施市級煙草扶持項目。

  17、負責農(nóng)業(yè)領域綜合行政執(zhí)法工作。負責監(jiān)督指導重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作,負責市本級的辦理的涉農(nóng)違法案件。推進農(nóng)業(yè)依法行政。

  18、負責全市國有農(nóng)場土地的保護、利用和管理,指導國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

  19、依法依規(guī)負責農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負責農(nóng)業(yè)機械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負責組織實施農(nóng)村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實施行業(yè)監(jiān)督管理。負責制定職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計劃并組織實施。

  20、負責職責范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

  21、完成市委、市政府交辦的其他任務。

 。ǘC構組成。

  我局屬行政機構,會計核算也是采用行政會計制度。有一個二級部門—攀西無公害中心,無公害中心采用事業(yè)單位會計核算制度(獨立預算單位)。除農(nóng)辦秘書科外,內(nèi)設機構:辦公室、政策法規(guī)和農(nóng)村改革科(行政審批科)、鄉(xiāng)村建設和治理指導科、農(nóng)田建設和農(nóng)業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農(nóng)藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)園區(qū)科、畜牧獸醫(yī)和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場開發(fā)和經(jīng)濟合作科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農(nóng)民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務科、行政執(zhí)法監(jiān)督科(攀枝花市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督支隊)、人事科(中共攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關委員會辦公室);直屬事業(yè)單位10個:攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測中心、攀枝花市農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心、攀枝花市動物疫病預防控制中心、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校攀枝花市中心分校、攀枝花市農(nóng)機監(jiān)理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農(nóng)村經(jīng)營指導站、攀枝花市畜牧站。

  編制部門核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人,20xx年在職人員總數(shù)148人,其中:行政人員(含參公人員)68人,機關工勤人員7人;編內(nèi)臨聘人員3人;事業(yè)人員76人;退休人員95人。

  20xx年底,固定資產(chǎn)為1339.45萬元。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)年初部門預算安排和支出情況。

  20xx年攀枝花市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預算總額為3343.21萬元,均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬元,其中:基本支出3012.21萬元,項目支出331萬元。

  1、基本支出安排及使用情況。

  20xx年初安排基本支出預算3343.21萬元,具體安排工資福利支出2427.58萬元,日常公用支出414.63萬元,對個人和家庭補助支出170萬元。

  2、項目支出安排及使用情況。

  20xx年初安排項目支出預算331萬元,具體安排業(yè)務運行支出10萬元,部門預算項目支出321萬元。

  (二)追加預算安排和支出情況。

  20xx年追加預算總額為337.7萬元,安排基本支出追加13.39萬元,其中,人員支出追加33.78萬元,公用支出追減20.40萬元;安排項目支出追加681.57萬元。

 。ㄈ⿲m椯Y金安排及支出情況。

  20xx年初安排專項資金331萬元,市級追加專項681.57萬元,政府性基金預算財政撥款收入86.74萬元,總收入880.24萬元?傊С809.99萬元,主要項目使用情況:一是科技轉化與推廣服務54.00萬元,主要用于農(nóng)牧及水產(chǎn)新品種引進示范和農(nóng)村實用技術與人才培訓;二是病蟲害防治52.00萬元,主要用于動物重大疫病防控;三是農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷44萬元,主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展;四是其他農(nóng)業(yè)支出588.38萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng)園發(fā)展等。

  (四)結轉結余使用情況。

  20xx年初結余270.53萬元,年末結余172.50萬元,主要是省級專項資金結余,當年使用上年結轉結余270.53萬元。

  20xx年支出總額為3865.68萬元,其中工資福利支出2631.37萬元,占總支出68.07%;商品和服務支出1234.30萬元,占總支出的31.93%(其中含項目支出840.07萬元,占總支出的21.73%);對個人和家庭的補助393.12萬元,占總支出10.17%;其他資本性支出11.58萬元,占總支出的0.30%。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  農(nóng)林水支出3110.24萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,專項項目支出主要用于農(nóng)業(yè)科技轉化與推廣服務、病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和其他農(nóng)業(yè)支出等。

  社會保障和就業(yè)支出394.32萬元。主要用于機關職工的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金和醫(yī)療保險及離退休人員支出等。

  住房保障支出213.48萬元。主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  一般公共服務支出52.84萬元。主要用于支付聘請專家及引進人才的專項補助。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.74萬元。主要用于動物疫病防控實驗設備支出。

  科學技術支出8.04萬元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關鍵技術提升。

  三、績效目標完成情況分析

  20xx年,我們在市委、市政府的堅強領導和農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的關心支持下,以“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”為統(tǒng)攬,緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉(xiāng)村、培育新型農(nóng)業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點工作,強化措施,落實責任,掛圖作戰(zhàn),全面完成了各項目標任務。

 。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績效目標完成情況。

  1、年初部門預算績效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右,同比增長5.6%;第一產(chǎn)業(yè)增加值增長5.1%,增速達到近10年來最高水平;農(nóng)村居民人均可支配收入19938元,位居全省第2,增幅在全省排位第15、上升5位。

 。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預期要求。

 。3)滿意度指標完成情況分析。服務對象對農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的滿意度達90%以上。

  2、市級專項(項目)資金績效目標完成情況。

 。1)產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進行了有效防控,攀枝花沒有出現(xiàn)非洲豬瘟疫情;開展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗,通過比較不同種類生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應,驗證其在芒果上的應用效果,完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬畝、產(chǎn)量2.06萬噸,大春種植糧食面積56.79萬畝、產(chǎn)量23.77萬噸;早春蔬菜面積14.8萬畝、產(chǎn)量52.6萬噸、產(chǎn)值21.57億元,外銷率達72.72%;枇杷1.3萬噸、產(chǎn)值3.2億元,桑葚13萬畝、產(chǎn)量7.6萬噸、產(chǎn)值1.9億元,芒果種植面積達70萬畝,產(chǎn)量29萬噸,烤煙種植7.5萬畝,預計收購煙葉19萬擔,產(chǎn)值2.16億元(不含煙葉稅返還),全市生豬出欄52.38萬頭。全面完成了年度目標任務。

 。2)效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定,保供穩(wěn)價,確保豬肉市場有序供應,促進全市農(nóng)業(yè)種養(yǎng)平衡,促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值,逐步形成施肥標準或規(guī)范,提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染,耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。

 。3)滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。

 。ǘ┥霞墝m棧椖浚┵Y金績效目標完成情況。

  1、產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風險,促進生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展;全年中心獸醫(yī)實驗室通過熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份,檢測結果均為陰性;開展奶油果技術培訓,奶油果基地區(qū)域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上,病死畜禽100%實現(xiàn)無害化處理;完成農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作,全面完成年度目標任務。

  2、效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響都達到預期要求。促進生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,農(nóng)民養(yǎng)殖收入穩(wěn)定,保供穩(wěn)價,確保豬肉市場有序供應;開展處置農(nóng)業(yè)執(zhí)法收繳農(nóng)藥活動,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監(jiān)測合格率≥97%;奶油果基地區(qū)域栽培管理技術示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn);完善了管理制度,實現(xiàn)了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的`利益直接掛鉤,增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關注度。

  3、滿意度指標完成情況分析。服務對象的滿意度達90%以上。

 。ㄈ┳栽u結論。

  根據(jù)部門支出績效評價指標體系,我局20xx年整體支出,嚴格執(zhí)行國家的相關財務管理制度,財務制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,整體支出對保障全市農(nóng)業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執(zhí)行國家和省的方針、政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強化部門的責任,取得了一定的成績。按照部門支出績效評價指標體系對照打分得出結果為99分,主要是節(jié)能降耗做的不夠,扣1分。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┢x績效目標及其原因。

  20xx年度,我局部分項目預算存在偏離績效目標情況,其組要原因體現(xiàn)在以下幾個方面。

  1、年初部門預算編制細化程度不夠,導致在執(zhí)行總體績效目標是部分存在偏差,致使項目預算存在年中、年末追加追減的現(xiàn)象。

  2、部分項目實施進度較慢,慣性思維嚴重,報賬不及時,造成年底因未及時報賬造成績效目標偏差。

  3、“五險一金”因年初部門預算所采用的基礎數(shù)據(jù)與社保、醫(yī)保、公積金中心的繳費基數(shù)不一致,單位繳費數(shù)額大大高于部門預算核定數(shù),墊付資金負擔沉重,造成績效目標偏差。

  4、行政機關績效評價指標體系中的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定,經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等難以量化,績效目標的設定和執(zhí)行之間難免出現(xiàn)偏差。

  (二)改進措施。

  1、加強預算編制的合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,在今后的工作中,我局進一步重視部門預算,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》,增強預算業(yè)務控制,充分發(fā)揮預算控制在內(nèi)部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門預算編報程序進行編制,基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制,保證單位的正常運轉;項目支出預算根據(jù)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,結合財政部門預算安排情況,科學細化項目。

  2、積極開展預算績效管理工作。在今后的工作中,我局將在預算編制環(huán)節(jié)通過事前評價的方式,發(fā)現(xiàn)并去除評價不高的項目,避免財政資金的浪費。在財政支出過程中,及時根據(jù)資金使用進度,考核階段性目標的完成進度,提高資金使用效率。并在每個項目結束后進行嚴格自查,根據(jù)事前設定的績效目標科學評判支出的效率效果,并將評價結果合理運用于來年的預算編制中。做到預算財務分析常態(tài)化,定期做好預算支出財務分析,做好部門整體支出預算評價工作。

  3、加強部門協(xié)調(diào)。一是與“五險一金”管理部門協(xié)調(diào),盡力讓繳費基數(shù)與財政部門的基礎數(shù)據(jù)一致。二是多與財政部門溝通,采取措施消化掛賬。三是厲行節(jié)約,確保職工的保障利益。

  4、合理確定評價指標。根據(jù)行政機關的職能職責研究制定科學合理的評價指標體系,行政機關本身不會創(chuàng)造財富,根本無法評價其經(jīng)濟效益等,因此,指標設定應重效果、輕效益,重服務、輕權力,重宏觀、輕微觀。

  五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

  通過這次自評,進一步提高了我局的績效管理水平,更加認識到了績效管理對部門綜合管理提升的重要性,自評結果將用于20xx年及以后年度編制部門預算的重要參考和日常管理的標靶,吸取經(jīng)驗,改進工作,讓工作與績效目標匹配,讓成果與工作推進互動。下一步,我們將適時公開公示我局的績效目標和績效成果,以經(jīng)得起上級、服務對象及社會大眾的肯定和滿意為準繩,繼續(xù)開展財政部門預算的績效評價工作。

  上報績效評價的報告 2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  1、立項背景

  緊緊圍繞市委中心工作,及時對領導關注的重大問題進行外出調(diào)研,為領導決策提供科學準確信息參考是市委辦公廳的工作職責之一。20xx年,市財政繼續(xù)在部門預算中安排領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費,保障對領導關注重大問題外出調(diào)研工作的順利開展。

  2、立項目的

  秉承“嚴謹高效、運轉有序、和諧共事、有戰(zhàn)斗力”的工作理念,堅持以文輔政、以智咨政,緊緊圍繞市委中心工作、圍繞領導關注重點和群眾關心的熱點難點問題,深入基層一線,認真開展調(diào)查研究為市委領導科學決策及時、準確、全面提供信息。

  3.項目內(nèi)容、執(zhí)行標準和實施期限

 。1)項目主要內(nèi)容:

  20xx年本項目為經(jīng)常性項目。該項目主要內(nèi)容為領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費主要用于市委辦公廳針對領導關注重點和群眾關心的熱點難點問題開展調(diào)研工作的差旅費、會議費、工作經(jīng)費等支出。

 。2)項目執(zhí)行標準:

  開展20xx年度領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費績效評價工作的目的,是要通過對項目各項績效指標完成情況的績效評分和綜合分析,客觀公正地評價項目的實施績效,切實加強市委辦公廳財政支出績效管理,并積極推動辦公廳調(diào)研工作的更有效開展。

 。3)項目實施期限:

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

  4.資金使用情況(須包含預算安排、截止20xx年12月31日市財政下?lián)芗绊椖繂挝粚嶋H支出等情況)

  20xx年度該項目預算經(jīng)費為60萬元,截止至20xx年12月31日,經(jīng)費已全部撥款到位,實際支出60萬元,無結余。

  5.項目組織管理情況

  我廳嚴格按照《行政事業(yè)單位財務管理制度》的規(guī)定執(zhí)行領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費的管理和使用。資金使用合規(guī),?顚S谩

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1、項目績效總目標

  開展20xx年度領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費績效評價工作的目的,是要通過對項目各項績效指標完成情況的績效評分和綜合分析,客觀公正地評價項目的`實施績效,切實加強市委辦公廳財政支出績效管理,并積極推動辦公廳調(diào)研工作的更有效開展。

  2、項目年度績效目標

  20xx年,秉承“嚴謹高效、運轉有序、和諧共事、有戰(zhàn)斗力”的工作理念,堅持以文輔政、以智咨政,緊緊圍繞市委中心工作、圍繞領導關注重點和群眾關心的熱點難點問題,深入基層一線,認真開展調(diào)查研究為市委領導科學決策及時、準確、全面提供信息。

  3、項目預期目標完成情況(包括目標完成、項目完成、資金進度的對比情況)

 。1)一年來,先后赴縣區(qū)(開發(fā)區(qū)、新區(qū))開展調(diào)研30余次,起草了《關于進一步完善南昌市城市管理機制體制的調(diào)研報告》、《南昌市棚改工作推進情況督查調(diào)研報告》、《南昌市揚塵污染治理督查調(diào)研報告》、《南昌市工業(yè)“四年倍增行動計劃”專項督查調(diào)研報告》、《南昌市“五車六亂”專項整治督查調(diào)研報告》、《南昌市城區(qū)黑臭水體專項治理督查調(diào)研報告》等多個專題調(diào)研報告,為領導決策提供了依據(jù)。

 。2)及時、全面、準確采編信息,有效發(fā)揮了“耳目”作用。全年共編發(fā)《今日南昌信息》、《南昌信息專報》、《江西南昌信息》,完成省委辦公廳信息約稿工作,得到市委主要領導以及其他市領導批示,被中辦、省委辦信息刊物采用信息。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的、原則和依據(jù)、評價指標體系、評價方法等

  評價目的:財政支出績效評價是從深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發(fā),通過科學合理的方法,客觀公正地評價財政資金使用的規(guī)范性、經(jīng)濟性、效率性和效益性,是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。

  1.評價原則和評價方法

  20xx年度領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費績效評價遵循科學規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績效相關的工作原則,采用目標管理評價法,對評價指標體系進行綜合評分,從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。

  2.評價依據(jù)

  (1)財政部《財政支出績效評價暫行管理辦法》(財預[20xx]285號)

  (2)財政部《推進預算績效管理的指導意見》(財預[20xx]416號)

  (3)財政部《預算績效管理共性指標體系框架》(財預[20xx]53號)

  (4)江西省人民政府《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(贛府發(fā)[20xx]8號)

  (5)南昌市人民政府《關于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法>(試行)的通知》(洪府發(fā)[20xx]8號)

  (6)南昌市財政局《關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[20xx]7號)

  3.評價指標體系

  根據(jù)20xx年市委辦公廳調(diào)研工作的任務和要求,參考財政部預算績效管理共性指標體系框架,我們構建了較為完善的績效評價指標體系,并設置了合理的評價標準,評價指標體系涵蓋了領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費的業(yè)務管理、財務管理、項目產(chǎn)出、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出效果等。

  (三)績效評價工作過程

  根據(jù)南昌市財政局《關于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦[20xx]7號)要求,我廳成立了由主要領導和項目負責人組成績效評價工作領導小組,制定了詳細的工作方案,認真組織開展20xx年度財政項目支出績效評價工作,各項目責任處室認真組織相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計和佐證材料收集等工作,圍繞績效評價指標體系,逐項嚴格評分,認真完成了項目績效評價報告的撰寫,報告力求客觀、公正、全面地反映我廳20xx年度財政項目支出的實際績效。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目投入指標

  1.項目立項規(guī)范性指標得分情況分析

  項項目根據(jù)市委辦公廳工作需要而設立,并由市財政納入年度預算,此項得5分。

  2.預算資金執(zhí)行率指標得分情況分析

  20xx年領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費預算金額60萬元,實際到位60萬元,實際支出60萬元,預算執(zhí)行率為100%,此項得5分。

 。ǘ╉椖窟^程指標

  1、業(yè)務管理指標得分情況分析(可從業(yè)務管理制度健全性、項目質(zhì)量的可控性分析)

  我廳已制定完善的業(yè)務管理制度,相關工作考核機制執(zhí)行到位,此項得5分。

  2、財務管理指標得分情況分析(可從財務管理制度的健全性、財務監(jiān)控的有效性分析)

  我廳建立了規(guī)范的財務管理制度,領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費的管理和使用嚴格規(guī)范,按照財政的要求,20xx年兩次對項目資金開展了績效運行監(jiān)控,財務監(jiān)控有效性執(zhí)行到位,此項得5分。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出指標

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標得分情況逐個分析

  項目產(chǎn)出數(shù)量的三級指標和分值設定為:

 。1)調(diào)研次數(shù)(10分),評價標準為全年圍繞市委中心工作、領導關注重大問題和群眾關心熱點難點問題開展調(diào)研20次以上得滿分,每減少一次扣1分,扣完為止。

  實際值及評分情況:20xx年辦公廳先后赴縣區(qū)(開發(fā)區(qū)、新區(qū))開展調(diào)研30余次,調(diào)研次數(shù)達標,此項得10分。

 。2)完成調(diào)研報告數(shù)量(10分),評價標準為完成調(diào)研報告5個以上得滿分,每減少一個扣3分,扣完為止。

  實際值及評分情況:通過深入調(diào)研,先后起草了《關于進一步完善南昌市城市管理機制體制的調(diào)研報告》、《南昌市棚改工作推進情況督查調(diào)研報告》、《南昌市揚塵污染治理督查調(diào)研報告》、《南昌市工業(yè)“四年倍增行動計劃”專項督查調(diào)研報告》、《南昌市“五車六亂”專項整治督查調(diào)研報告》、《南昌市城區(qū)黑臭水體專項治理督查調(diào)研報告》等多個專題調(diào)研報告,調(diào)研報告數(shù)量,此項得10分。

 。3)信息服務(10分)。全年編發(fā)《今日南昌信息》、《南昌信息專報》、《江西南昌信息》等,完成省委辦公廳信息約稿工作任務,信息服務數(shù)量指標達標,此項得10分。

  經(jīng)評價,項目產(chǎn)出數(shù)量指標得分30分。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標得分情況逐個分析

  項目產(chǎn)出質(zhì)量三級指標和具體分值文稿與信息質(zhì)量(15分),評價標準為得到市委市政府領導批示50條以上得滿分,每減少一條扣1分,扣完為止。

  實際值及評分情況:20xx年我廳信息工作得到市委主要領導以及其他市領導批示70余條,被中辦、省委辦信息刊物采用信息,調(diào)研工作得到市委領導的充分肯定,質(zhì)量指標達標,此項得15分。

  2.產(chǎn)出時效指標得分情況逐個分析

  我廳20xx年領導關注重大問題各項外出調(diào)研工作均按時完成,完成及時率100%,此項得5分。

  3.產(chǎn)出成本指標得分情況逐個分析

  成本控制率=(預算數(shù)-實際支出)/預算數(shù)×100%,評價標準為成本控制率在±10%內(nèi)得5分,10-20%以內(nèi)得3分,20-30%以內(nèi)得1分,30%以外不得分。

  實際值及評分情況:20xx年度領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費財政預算為60萬元,實際支出60萬元,成本控制率達標,此項得5分。

 。ㄋ模╉椖啃Ч笜

  1、經(jīng)濟效益指標得分情況逐個分析

  無

  2、社會效益指標得分情況逐個分析

  市委辦公廳以服務“南昌打造核心增長極基本成型、在全省率先全面建成小康社會”目標為工作主題,圍繞領導關注的重大問題,開展廣泛深入的調(diào)研,為市委領導科學決策提供了重要依據(jù),社會效益顯著,此項得10分。

  3、生態(tài)效益指標得分情況逐個分析

  無

  4.可持續(xù)影響指標得分情況逐個分析

  市委辦公廳堅持以文輔政、以智咨政,緊扣市委中心工作,超前謀劃、主動服務,充分發(fā)揮智囊團、參謀部作用,政策影響力可持續(xù)效益較為顯著此項得8分。

  (五)項目效果指標

  項目滿意度指標得分情況分析(可從發(fā)放問卷數(shù)量及問卷滿意度情況綜合分析、建議通過餅狀圖或柱狀圖直觀反映)

  20xx年各級領導對市委辦公廳調(diào)研工作的滿意率達標,此項得5分。

  四、綜合評價結論(客觀闡述評分結果及主要結論)

  20xx年,在省委辦公廳的精心指導下,在市委的正確領導下,市委辦公廳深入學習貫徹黨的十九大精神,秉承“嚴謹高效、運轉有序、和諧共事、有戰(zhàn)斗力”的工作理念,以服務“南昌打造核心增長極基本成型、在全省率先全面建成小康社會”目標為工作主題,圓滿完成了本年度領導關注重大問題的各項外出調(diào)研工作,本次績效評價自評得分98分,經(jīng)績效評價小組復核,20xx年度領導關注重大問題外出調(diào)研經(jīng)費項目績效評價得分98分,等級為“優(yōu)秀”。

  五、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排,評價結果公開等)

  鑒于當前社會形勢下應急辦工作的重要性,建議市財政繼續(xù)確保應急辦工作的經(jīng)費保障。

  我廳將在市財政局績效辦審核后將項目績效評價結果向社會公開,接受社會各界的監(jiān)督。

  六、項目實施經(jīng)驗及做法、存在的問題和改進措施

 。ㄒ唬⿲τ谌〉昧己眯б娴捻椖,可提供相關實施經(jīng)驗及做法,以便類似項目借鑒參考。

  1、貫徹落實項目資金的預算到收支的每一步

  2、建立健全的項目制度以及成立相應歸口小組

  3、對項目的各個實施階段性進行檢查并分析

  4、項目檔案必須相應歸口整理以便管理

  5、年終對項目評價并分析全年項目績效。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}務必全面準確反映,分條詳細客觀描述清楚,類似問題在同一條目下逐個闡述。

  無。

 。ㄈ└倪M措施

  以更高的工作標準抓履職服務。認真做好市委文件的制發(fā)工作,推進公文辦理的制度化、規(guī)范化,不斷提高文件的針對性、指導性和可操作性。強化“身在兵位、胸為帥謀”的站位意識和“透過表象、抓住本質(zhì)”的問題意識,以市委的視角提出對策建議,當好市委的“智囊團”和“思想庫”。堅持緊跟發(fā)展大局反映情況、緊貼重大決策加強反饋、緊盯社會穩(wěn)定收集信息,努力成為市委的“千里眼”和“順風耳”。充分履行“總攬全局、協(xié)調(diào)各方”職責,配置好各方資源,凝聚好各方力量,加強對市委召開的各類會議的管理和服務。按照精簡、高效的要求,安排協(xié)調(diào)好領導同志公務活動。堅持24小時值班制度,確保上傳下達暢通無阻,確保重大突發(fā)事件及時妥善處理。圍繞領導和干部職工的工作、生活實際需要加強和改進后勤保障工作,確保市委各項工作高效運轉。

  上報績效評價的報告 3

  根據(jù)《中共關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)精神,我辦結合工作實際,認真組織開展了20xx年度考核測評工作,F(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結如下:

  一、思想認識到位,組織有力

  我辦高度重視考核工作,切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督,促進信息化隊伍建設的重要內(nèi)容,作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施,我辦按照《關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)文件精神,制定了實施意見,成立了考核領導小組,由分管辦公室工作的.副主任具體組織實施考核測評工作。

  二、認真開展績效考核,不走形式

  1、20xx年2月10日,召開全體工作人員大會,組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》。對我辦考核測評工作進行安排,發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》,要求每位同志按照要求對照檢查,對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結,找準問題,明確奮斗方向,如實填寫《登記表》。

  2、20xx年2月16日,信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

  一是領導班子成員進行述職,向大家匯報自己履行職責情況;二是單位其他人員根據(jù)各自的責任分工自我剖析,認真總結工作中的成績,同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足,明確今后努力方向,認真寫好個人總結材料,每位同志實事求是作出評議,單位參加評議率達100%。三是充分開展群眾評議,充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn),在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處,幫助同志明確努力方向,在工作中改正不足。

  四是采用無記名投票的方式進行民主測評,推選出20xx年領導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。五是召開信息化辦公室考核領導小組考評會議,綜合民主測評情況,提出考評等次意見。

  三、公示績效考核結果,公正公開

  《領導班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢,現(xiàn)場進行統(tǒng)計,由單位綜合科統(tǒng)計,考核領導小組組長監(jiān)督,民主評議測評結果當場公布。單位應到在編人員x名,實到x名,全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選,劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次,其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職,無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結果在單位進行公示。

  通過開展考核工作,使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出了努力的方向,激勵了斗志,促使全體人員提高綜合素質(zhì),在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng),恪盡職守,努力為我區(qū)的信息化建設貢獻自己的力量。

  上報績效評價的報告 4

  為規(guī)范和加強“標準化微型消防站建設”專項資金的監(jiān)督管理,全面評估該專項資金的使用績效,根據(jù)奉化區(qū)財政局財政監(jiān)督局評價工作方案,秉著公正公開、實事求是和績效相關的原則,現(xiàn)對20xx年度標準化微型消防站建設專項經(jīng)費運行情況進行績效評價,具體如下:

  一、項目概況

  根據(jù)“消防安全品質(zhì)提升”民生工程要求,20xx年度追加了“標準化微型消防站建設”專項?傤A算242萬元,包括消防器材采購132萬元、電動消防巡邏車采購110萬,用于我區(qū)已建成的30個社區(qū)微型消防站進行裝備優(yōu)化,提檔升級,陽光、錦山、南溪和綠都社區(qū)新增設4個微型消防站;同時在全區(qū)人員集中、消防車道布局不合理、偏遠的農(nóng)村、老城區(qū)等人員集中的`區(qū)域設立23個片區(qū)微型消防站,由屬地街道直接管理,配備電動四輪消防巡邏車,隨車攜帶消防水泵,水帶、水槍、滅火器、對講機等消防設施。

  二、項目實施及資金使用情況

  “標準化微型消防站建設”項目按計劃進行了公開招標采購,20xx年度完成消防器材招標采購,合同價131.3634萬元,并按合同約定支付第一次貨款39.409萬元。電動消防巡邏車采購公開招標將于20xx年1月完成。項目資金結轉202.591萬元。

  三、項目實施取得的主要成效

  “微型消防站建設”是應急管理部消防局黨委結合現(xiàn)階段消防工作實際作出的重要部署,微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有戰(zhàn)斗力”,主要目的是一旦發(fā)生火災,微型消防站力量能夠在3分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,快速處置或控制火災蔓延,并組織人員疏散。項目建成后能有效穩(wěn)定我區(qū)火災形勢、減少人員傷亡具有重要意義。

  微型消防站彌補了我區(qū)消防隊站不足。受城市集約化用地制約,近年來新建消防隊(站)多數(shù)在建成區(qū)以外,布點不合理。微型消防站建設有效改善消防隊接警出警速度,同時能有效補充我區(qū)消防救援力量,更好發(fā)揮消防救援作用。

  項目績效評價得分為95分,評定等次為優(yōu)秀。

  上報績效評價的報告 5

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  本項目位于縣城中心大道旁的攸州公園,占地面積350畝,建設內(nèi)容包括土建、綠化、給排水、游道、路燈等配套設施。本項目于20xx年11月25日開工,20xx年8月15日完工。完成總投資14075.61萬元(含征地補償),其中:工程建設投資6717.54萬元,待攤費用489.61萬元,征地拆遷等補償費用6868.46萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1、提升城市形象和品位,帶動周邊土地升值,促進城市發(fā)展。

  2、防止水土流失,給市民提供休閑觀光場所。

  二、項目單位績效報告情況

  項目單位湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司已于20xx年9月向績效評價組提供《攸縣文化園二期建設工程績效評價自評報告》。

  三、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  1、加強和規(guī)范攸縣文化園二期建設資金管理,提高攸縣文化園二期建設資金使用效益;

  2、建立健全績效評價機制,更好實現(xiàn)攸縣文化園二期工程建設目標。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

  1、績效評價原則:目標導向、依法評價;科學規(guī)范、分級實施;客觀公正、公開透明。

  2、評價指標體系詳見附表。

  3、評價方法:因素分析法。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  20xx年9月,由攸縣財政局牽頭,委托湖南建業(yè)會計師事務所有限公司攸縣分所到項目現(xiàn)場實地核查、查詢填報數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性,再根據(jù)設定的評價指標、評價方法,并輔以問卷調(diào)查、工作座談等方式進行定量和定性分析,得出最終結果。先形成初步評價結論,并征求評價對象意見,同時核實調(diào)整相關事項,再深入分析調(diào)查獲取的各種信息,按照要求撰寫績效評價報告。

  四、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

 。、項目資金到位情況分析

  本項目批復投資5500萬元及增加的工程投資,全部為項目業(yè)主融資解決,資金已到位。

  2、項目資金使用情況分析

  本項目實際投入14075.61萬元,其中:建筑及安裝工程費6717.54萬元,設備購置費16.9萬元,報批費用43萬元,土地費用6868.46萬元,勘察設計費154萬元,監(jiān)理費53.1萬元,管理費193.16萬元,其他29.45萬元。

  3、項目資金管理情況分析

  為加強文化園二期建設項目的資金管理,攸縣制定了重點工程項目建設管理和財務管理制度,并將該項目設立專賬管理,確保資金的封閉運行。同時執(zhí)行相關會計制度和財務管理制度,工程完工后項目法人審核施工單位編制的工程結算后及時上報財政、審計部門進行造價審核,獨立費用、征地補償費用開支手續(xù)齊備。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1、項目組織情況

  強化組織領導。縣政府成立了由分管副縣長任組長,縣政府辦公室副主任、湖南省攸州投資發(fā)展集團有限公司董事長任副組長,縣發(fā)改委、財政、國土、建設、農(nóng)辦、規(guī)劃、環(huán)保、公安、監(jiān)察、審計和相關單位負責人為成員的領導小組,明確各部門單位任務和責任,強化各部門之間的配合協(xié)調(diào),同時項目所在地也相應成立了項目建設指揮部,明確了一把手為負責人。

  落實工作責任。為了確保文化園二期建設工程如期如質(zhì)完成任務,縣政府明確了攸縣城市投資經(jīng)營有限公司為責任主體,具體負責項目的建設和管理,以及相關職能部門的.任務和職責,強化了各部門單位之間的配合協(xié)作,并將文化園二期建設工程項目任務分解落實到各相關責任人,明確工作任務和質(zhì)量進度要求,并納入工作預安銷號動態(tài)跟蹤管理。

  2、項目管理情況

  文化園二期建設工程項目始終執(zhí)行“四制三算”原則,加強項目管理。一是嚴格執(zhí)行項目法人制,初設批復后按照有關規(guī)定組建項目法人,成立了項目建設管理部,明確了項目責任主體,項目法人嚴格按照基本建設管理程序落實各項工作。二是實行了招標投標制,株洲市原樸景觀設計工程公司設計批復后,委托了攸縣招投標局組織招標,遵循公開、公正、科學和擇優(yōu)的原則確定施工隊伍。三是聘請了專業(yè)監(jiān)理單位實行監(jiān)管,項目聘請了株洲市新凱建設工程監(jiān)理公司對整個工程的質(zhì)量、進度、投資進行控制,嚴格按照監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則開展各項工作。四是嚴格履行合同制,項目設計、招標、監(jiān)理到施工實行合同化管理,明確了項目法人與設計單位、招標代理單位、監(jiān)理單位、施工單位各方的主要職責和義務,確保各項工作依法、依規(guī)按合同辦事。五是建立健全質(zhì)量監(jiān)督體系,為了確保工程質(zhì)量,項目法人明確了一名高級工程師為總技術負責人,一名工程師為現(xiàn)場技術負責人,派駐了兩名技術人員現(xiàn)場指導監(jiān)督,還配備了現(xiàn)場質(zhì)量檢查、監(jiān)督員一名。六是嚴格執(zhí)行預決算制度,項目實施過程中嚴格安照設計要求和招標內(nèi)容控制資金規(guī)模,對于新增、變更項目按照有關程序辦理手續(xù)后報縣財政審核后實施;項目完工后,施工單位及時編制了工程結算資料,報項目法人審核后上報財政、審計部門進行造價審核。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  文化園二期建設工程在省、市主管部門的領導下,在縣委、縣政府的大力支持下以及株洲市新凱建設工程監(jiān)理公司的監(jiān)控下和當?shù)亟值馈⒋、組的密切配合下,經(jīng)過施工單位的努力,圓滿完成任務。項目實施過程中始終堅持“四制三算”原則,通過精心組織、嚴格監(jiān)管、狠抓質(zhì)量,順利完成了工程建設任務,所有工程項目均達到合格標準,為老城片區(qū)的建設提供基礎設施服務。本項目實施組織嚴密,管理規(guī)范有序,資金使用合理,實施后社會和生態(tài)效益凸顯。

  生態(tài)效益方面:

  1、增強了園林景觀的多樣性,提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

  2、增加縣城植物的多樣性,維護地區(qū)的生態(tài)和諧。

  3、改善了區(qū)域植物結構性,提升區(qū)域小氣候,改善空氣質(zhì)量。

  社會效益方面:

  1、帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,提高城市品位,改善投資環(huán)境。

  2、完善了沿線的基礎設施,促進土地增值。

  3、為市民提供休憩場所,提高了市民的幸福指數(shù)。

  4、為攸縣創(chuàng)建省級園林縣城工作奠定硬件基礎。

  五、綜合評價情況及評價結論

  按照《攸縣文化園二期建設工程績效評價指標體系》,評價工作組采用因素分析法對攸縣文化園二期建設工程績效進行評價的評分分值為90分。

  六、存在的問題

  1、項目報發(fā)改批復前,未編制項目可行性報告,不符合項目立項相關規(guī)定。

  2、采用邀請招標方式確定項目施工單位,采用政府采購單一來源采購方式確定項目設計及監(jiān)理單位,不符合工程建設招投標法律規(guī)定,應采用公開招標方式確定項目設計、施工及監(jiān)理單位。

  3、質(zhì)量管理不夠嚴格,無養(yǎng)護考核細則。

  4、未對工程建設檔案資料專柜保存,未編制工程建設檔案資料目錄。工程建設檔案資料不完整,缺少設計合同、監(jiān)理合同、工程監(jiān)理資料等。

  上報績效評價的報告 6

  根據(jù)《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》我單位認真負責、客觀公正地展開20xx年度部門整體支出績效自評工作,現(xiàn)將相關情況報告如下:

  一、基本情況

  南縣南洲鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領導下的鎮(zhèn)一級政權機構。主要職能包括:

  (一)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。

 。ǘ┲贫ú⒔M織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。

  (三)負責本行政區(qū)域內(nèi)的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

 。ㄋ模┌从媱澖M織本級財政收入,管好財政資金,增強財政實力。

  (五)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

 。┩瓿缮霞壵晦k的其它事項。

  南縣南洲鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員162人,退休人員175人,離崗退養(yǎng)人員18人,分流人員91人。

  鎮(zhèn)本級內(nèi)設職能辦公室7個:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個:南洲鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、南洲鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。

  (一)部門整體支出概況

  20xx年部門決算部門總支出2160.34萬元,其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類:一般公共服務支出888.16萬元、公共安全支出34.80萬元、教育支出3萬元、科學技術支出105.42萬元、文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元、社會保障和就業(yè)支出663.13萬元、衛(wèi)生健康支出153.46萬元、節(jié)能環(huán)保支出35萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.13萬元、農(nóng)林水支出48.70萬元、自然資源海洋氣象等支出8萬元、國有資本經(jīng)營預算支出10.56萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、其他支出8元。整個20xx年收支基本平衡,可持續(xù)發(fā)展,財政無結余。

 。ǘ┎块T整體支出績效目標

  根據(jù)上級要求,20xx年度預決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高,統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息,編制了固定資產(chǎn)臺賬。20xx年三公經(jīng)費9.34公務接待費用,無境外公務費用),與上年度比有所下降,主要原因是堅持中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;內(nèi)部管理制度得到了進一步完善,建立并嚴格執(zhí)行預決算管理制度、預決算公開公示制度及機關財務制度、村賬鄉(xiāng)代理制度,基礎信息管理力度不斷加強。有關重點項目的實施進展順利,達到了預期效果,群眾滿意,社會效益明顯。

  (三)部門整體支出或項目實施情況

  建立健全鎮(zhèn)、村級財務制度,規(guī)范報賬流程。堅持保正常運轉,保重點支出,保民生支出,保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則,按月按季及時落實,全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關心的民生問題和基層村級部門傾斜,較大幅度提高了財政支出用于水利建設、公路建設養(yǎng)護、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊,及時完成村級財務清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作,增強村級財務的透明度。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  嚴格落實《預算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的`有關規(guī)定,進一步規(guī)范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,提高資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價工作過程

  根據(jù)縣財政局關于開展整體指出績效自評工作的通知精神,南洲鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領導小組,負責績效評價工作的組織領導和具體實施。領導小組由黨委書記龍治國任組長,鎮(zhèn)長覃湘桂、紀檢書記章蘭清任副組長、各站辦所長擔任組員。領導小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出方面相關資料,形成評價結論。

  三、主要績效及評價結果

  在縣委、縣政府的堅強領導下,本單位20xx年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法、財務管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定,遵循先預算、再審批、后支出的原則,保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管,做到?顚S,確保項目的順利開展,取得了如下績效:

  1、保障機關有效運轉。干部待遇嚴格按政策發(fā)放,嚴格按照厲行節(jié)約的要求,量入為出,規(guī)范機關事務管理工作,提高服務質(zhì)量,降低運行成本,合理配置,提高保障能力。

  2、保障民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒支出176.53萬元,豐富了群眾文化生活;農(nóng)林水利建設支出48.7萬元,推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;節(jié)能環(huán)保支出35萬元,建設美麗鄉(xiāng)村等。

  四、存在的問題

  一、工作機制有待進一步完善,由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視,績效監(jiān)控工作容易滯后,未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。

  二、單位各部門銜接不及時,無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。

  三、政府和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性,在實際工作中有資金延遲到位的情況。

  五、有關建議

  一、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視,定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督,使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務工作掛鉤,做到及時監(jiān)控,及時控制,避免疏忽。

  二、加強各部門銜接,使預算績效目標實施進度得到及時反饋,便于及時匯總監(jiān)控。

  三、設置合理有效的績效目標監(jiān)控機制,科學設置預算績效指標,合理安排經(jīng)費和各項資金,使其物盡其用,更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作的實際情況,能夠合理運用現(xiàn)有資源,及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面,更能為發(fā)展政府經(jīng)濟,保障民生起到積極有效的作用。

  上報績效評價的報告 7

  根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績{20xx}1號、2號)文的要求,現(xiàn)將會龍山街道扶貧項目績效評價報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目上級專項27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元 。項目實施地點是會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi),涉及河道12612米,涉及農(nóng)田2358畝,人員26323人。

 。ǘ┰擁椖客瓿珊,有利于人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕種及安全。20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目支出27.6萬元、革命老區(qū)建設項目支出75萬元。項目資金及時撥付到位,全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護工程以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的是通過對項目實施前的準備工作、開展中的管理工作,結束后的質(zhì)量控制和驗收方面,來進行一個整體的'綜合評價,以提升管理水平、工作效率。

 。ǘ20xx年會龍山街道生態(tài)環(huán)境保護項目資金27.6萬元、革命老區(qū)建設項目75萬元,已全部申請、批復到位。資金全部用于會龍山街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護和革命老區(qū)維修及維護以及改善革命老區(qū)生活生產(chǎn)環(huán)境。

 。ㄈ⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目在會龍山街道辦事處進行了意見征集和辦事處黨工委的前期討論。因項目資金過少、項目數(shù)量比較多、項目比較分散、工程量過小,所以辦事處沒有進行招投標。此項目完成后,辦事處組織各相關站所人員前往進行了驗收。

 。ㄋ模⿻埳浇值郎鷳B(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目資金納入財政局預算管理,由財政局年初進行預算編制,分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃款、使用,采取直接支付的方式將資金發(fā)放到街道,由街道發(fā)放到大河坪村手里,由財政所及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

  會龍山街道辦事處的生態(tài)環(huán)境保護項目、革命老區(qū)建設項目全部完工,項目施工過程中嚴格控制工程質(zhì)量,可以保障人民群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保人民群眾的生活、生產(chǎn)安全。

  項目完成后還需要繼續(xù)投入資金和人員進行不定期維修、維護,以確保生態(tài)環(huán)境的保護以及革命老區(qū)人民的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善。

  四、資金檢查情況

  (一)嚴格項目資金管理。專項立項依據(jù)充分。村部沒有資金管理辦法。

 。ǘ┵Y金分配合理,突出重點,公平公正。沒有散小差現(xiàn)象,項目資金專款專用。

 。ㄈ┵Y金撥付及時,無滯留、閑置等現(xiàn)象。

 。ㄋ模┵Y金使用方面的問題。資金使用合規(guī),無截留、挪用等現(xiàn)象,資金使用產(chǎn)生了效益。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┖笃谝訌娗赖木S護。

 。ǘ┐隧椖繃栏窨刂瀑Y金的使用和管理,嚴格控制工程質(zhì)量,確保了人民群眾的利益。

  上報績效評價的報告 8

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖靠傮w情況

  根據(jù)《社會救助暫行辦法》(國務院令第649號)規(guī)定“國家建立健全醫(yī)療救助制度,保障醫(yī)療救助對象獲得基本醫(yī)療衛(wèi)生服務!,20xx年《國務院辦公廳轉發(fā)民政部等部門關于進一步完善醫(yī)療救助制度全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作意見的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕30號)從總體要求、完善醫(yī)療救助制度、全面開展重特大疾病醫(yī)療救助、健全工作機制、加強組織領導等五個方面進一步完善醫(yī)療救助制度,形成以住院救助、門診救助、資助參保為主要內(nèi)容的救助機制。20xx實施年度,根據(jù)財社〔20xx〕1420號、財社〔20xx〕1421號、皖財社〔20xx〕643號、皖財社〔20xx〕644號等中央及省級下達資金文件,20xx年中央、省財政共計下達510萬元。寧國市本級一般公共支出預算安排本級配套1350萬,包括上年結轉結余、利息、追回款項等收入,年度預算資金總額1883.77萬元。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.年度總體目標:一般公共預算資金與專項彩票公益金統(tǒng)籌使用,通過實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,開展重特大疾病醫(yī)療救助工作,醫(yī)療救助對象人次規(guī)模不低于上年,重點對象自負費用年度限額內(nèi)住院救助比例達到70%。

  2.具體績效指標:

  1.項目決策(20分)

  設置二級指標4個、三級指標7個(均為定性指標)

 。1)決策依據(jù)(7分)。包含“貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關醫(yī)療救助決策部署”、“執(zhí)行預算績效管理和資金管理辦法”2個三級指標。

 。2)決策過程(2分)。包含“決策程序規(guī)范”1個三級指標。

  (3)績效目標(6分)。包含“績效目標設置科學”、“績效目標分解細化”2個三級指標。

 。4)資金分配(5分)。包含“資金分配規(guī)范性”、“資金分配合理性”2個三級指標。

  2.過程管理(20分)

  設置二級指標2個、三級指標5個(其中定量指標1個、定性指標4個)

 。1)資金管理(12分)。包含“預算執(zhí)行率”、“資金使用合規(guī)性”、“資金監(jiān)管有效性”3個三級指標。

  (2)組織管理(8分)。包含“管理制度健全有效性”、“績效評價機制健全性”2個三級指標。

  3.項目產(chǎn)出(38分)

  設置二級指標2個、三級指標6個(其中定量指標5個、定性指標1個)

 。1)數(shù)量指標(15分)。包含“醫(yī)療救助對象人次規(guī)!、“重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比重”、“基金累計結余占籌集基金總額的比重”3個三級指標。

  (2)質(zhì)量指標(13分)。包含“重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率”、“一站式結算覆蓋地區(qū)”2個三級指標。

  4.項目效益(22分)

  設置二級指標3個、三級指標6個(其中定量指標1個、定性指標5個)

 。1)社會效益(9分)。包含“醫(yī)療救助對象覆蓋范圍”、“困難群眾看病就醫(yī)方便程度”、“困難群眾就醫(yī)負擔減輕程度”3個三級指標。

 。2)可持續(xù)性(6分),包含“對健全社會救助體系的影響”、“對健全醫(yī)療保障體系的作用”2個三級指標。

 。3)服務對象滿意度(5分)。包含“工作滿意度”1個三級指標。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┰u價目的、對象和范圍

  評價目的:加強預算績效管理,強化支出責任,建立科學、合理的醫(yī)療救助補助資金績效評價管理體系,提高醫(yī)療救助補助資金使用效益;

  評價對象:醫(yī)療救助補助資金(城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分);

  評價范圍:1、績效目標設定情況,2、資金投入和使用情況,3、實現(xiàn)績效目標的制度措施,4、績效目標的實現(xiàn)程度和效果。

 。ǘ┰u價方法和評價等次

  采取材料核實、選點抽查、訪談座談、問卷調(diào)查等方式,對收集的基礎材料進行嚴格核實分析,并對資金投入量較大的項目進行實地對照勘查,綜合運用對比分析、專家評議等方法,進行分析評價。

  績效評價采用百分制,滿分100分,按得分的高低依次分為優(yōu)秀(S≥85)、良好(85>S≥75)、中等(75>S≥60)、差(S<60)四個等級。

 。ㄈ┲笜梭w系設置

  設置一級指標4個、二級指標11個、三級指標24個(其中定量指標7個、定性指標17個)

 。ㄋ模┰u價工作過程

  準備階段:成立績效評價工作組,確定績效評價對象,學習評價實施方案,開展培訓。

  實施階段:收集與審核資料,綜合分析及評價。

  總結階段:撰寫績效評價自評報告,歸檔績效評價資料。

  三、績效評價結論

 。ㄒ唬┰u價得分

  100

 。ǘ┰u價結論

  優(yōu)秀

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策

  1.決策依據(jù)

  寧國市醫(yī)保局以《中共中央、國務院關于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》為指導思想和行動指南,作出醫(yī)療救助工作決策部署均以此為依歸。

  執(zhí)行預算績效管理和資金管理嚴格以《國家醫(yī)療保障局關于全面實施預算績效管理的意見》(醫(yī)保辦發(fā)〔20xx〕25號)、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《財政部 國家衛(wèi)生健康委 國家醫(yī)保局關于印發(fā)<中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法>的通知》(財社〔20xx〕142號)及《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金管理辦法》(財社〔20xx〕150號)為依據(jù)。

  2.決策過程

  決策程序規(guī)范合規(guī)完整,資金分配按規(guī)定履行報批程序,審批文件和手續(xù)齊全,財政部門下達預算指標的.同時明確績效目標。

  3. 績效目標

  皖財社〔20xx〕643號、皖財社〔20xx〕644號文件下達的年度總體目標和具體績效指標,體現(xiàn)“持續(xù)實施重特大疾病醫(yī)療救助、重點救助對象自付費用年度限額內(nèi)住院救助比例達到70%、年度救助對象人次規(guī)模與上年持平、強化醫(yī)療救助規(guī)范管理”等年度總體目標的基本要素,明確產(chǎn)出指標、滿意度指標等績效指標要求。

  4.資金分配

  資金分配規(guī)范:寧國市財政局在收到上級財政醫(yī)療救助資金預算指標文件后,于年度內(nèi)按序時進度及時撥付至本級醫(yī);鹭斦䦟,安徽省財政廳安徽省醫(yī)療保障局安徽省衛(wèi)生健康委關于印發(fā)《安徽省醫(yī)療救助補助資金管理實施辦法》的通知(皖財社[20xx]171號),按需求因素、財力因素、績效因素等,采取因素法分配,資金分配與績效評價結果掛鉤。

 。ǘ┻^程管理

  1.資金管理

  資金按《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金管理辦法》(財社〔20xx〕150號)規(guī)定使用,撥付至專戶、專款專用,無隨意擴大受益人員范圍現(xiàn)象。

  寧國市醫(yī)保局對本地區(qū)醫(yī)療救助資金的績效運行進行監(jiān)控和評價,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,20xx年4月份開展專項的紀檢專項督查及審計監(jiān)督。追回醫(yī)療救助10人次,救助款4.84萬元。

  管理制度健全有效,圍繞夯實醫(yī)療救助托底保障功能,修改制定并嚴格執(zhí)行《寧國市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法(試行)》(寧政辦〔20xx〕2號),建立健全了相應管理辦法和監(jiān)管措施。建立相關機制,就資金的性質(zhì)、來源、預算管理、預算調(diào)整、資金使用、資金監(jiān)督等方面作出了明確的規(guī)定,加強了資金的內(nèi)控管理。全面實現(xiàn)績效管理,績效指標細化明確,運行監(jiān)控有力,評價報告規(guī)范完整,評價結果應用及時。

  2. 組織管理

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出

  1.數(shù)量指標

  《寧國市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法(試行)》(寧政辦〔20xx〕2號)救助對象覆蓋:最低生活保障對象(以下簡稱“低保對象”);特困供養(yǎng)人員;建檔在冊的農(nóng)村困難戶人員(以下簡稱“困難幫扶對象”);低收入家庭的老年人、未成年人、重病患者、重度殘疾人(以下簡稱“低收入醫(yī)療救助對象”);因病致貧家庭重病患者;用人單位已經(jīng)不存在或者無法確認勞動關系的職業(yè)病人(以下簡稱“職業(yè)病人”)等法律、法規(guī)規(guī)定的其他對象。符合救助條件的對象按規(guī)定納入救助范圍,20xx醫(yī)療救助(包括資助參保和直接救助)的人次數(shù)17264人次。重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比重51.49%。

  2.質(zhì)量指標

  本地區(qū)重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率≥70%,我市醫(yī)療救助政策規(guī)定:對低保對象、困難幫扶對象在年度救助限額內(nèi),合規(guī)住院自負費用救助比例為70%,對特困供養(yǎng)人員救助比例為80%。

  目前我市按照專業(yè)覆蓋、地域覆蓋的要求,廣覆蓋,密布點。20xx年醫(yī)保局成立以后,經(jīng)寧國安寧中醫(yī)醫(yī)院申請,經(jīng)考察、考核,新確定定點醫(yī)療機構一家,并實行了委托合作協(xié)議管理。20xx我市嚴格按照省統(tǒng)一定點協(xié)議文本,將醫(yī)療救助納入?yún)f(xié)議內(nèi)容,將縣域內(nèi)一級及以上定點醫(yī)療機構全部納入一站式結算覆蓋范圍。參保人員可在就診醫(yī)院一站式結算,出院時直接在醫(yī)院的結算窗口辦理完所有報銷手續(xù)。

  (四)項目效益

  1.社會效益

  醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展,在符合國家規(guī)定的基礎上,適度擴大覆蓋范圍,低收入及因病返貧對象標準明確。其中我市救助政策規(guī)定:低收入醫(yī)療救助對象是指家庭人均收入低于低保標準二倍以內(nèi)的低保邊緣家庭;因病致貧家庭重病患者原則上指個人負擔醫(yī)療費用支出超出家庭全年收入的重病患者。

  困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高,醫(yī)療救助一站式、定點救助機構等措施提升困難群眾看病就醫(yī)方便程度,困難群眾就醫(yī)負擔有效緩解,救助對象參保繳費的壓力和政策范圍內(nèi)個人費用負擔明顯減輕,未發(fā)生沖擊社會道德底線事件。

  2.可持續(xù)性

  我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施十幾年以來,已成為民生工程的重要品牌,累計了良好的群眾基礎和口碑,困難群眾的就醫(yī)方便程序明顯提高,醫(yī)療費用負擔有效緩解,取得了良好的社會效益。醫(yī)療救助與其他社會救助制度的銜接,對健全社會救助體系,提高社會救助水平的影響成效明顯。

  歷年來,寧國市醫(yī)療救助支出與大病保險支出大致相當,個別年份,甚至大于大病保險支出,醫(yī)療救助對健全醫(yī)療保障體系,提高醫(yī)療保障水平的作用成效明顯。

  3.服務對象滿意度

  經(jīng)針對社會群眾的問卷調(diào)查,寧國市醫(yī)療救助政策知曉率、政策滿意度一直高位運行,兩指標高達90%以上。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  堅持把服務群眾和保障民生放在首位,通過抓制度完善、抓部門協(xié)調(diào)、抓組織經(jīng)辦,全面加強醫(yī)療救助監(jiān)督管理,大力推進城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程高質(zhì)量發(fā)展。

  一是嚴格制度,做實內(nèi)控。針對醫(yī)療救助日常工作中存在的問題,及時查缺補漏,制訂出臺《關于進一步規(guī)范我市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》,進一步明確醫(yī)療救助對象、救助范圍、救助的申請、審批程序,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)在接到申請后的5個工作日內(nèi),派人入戶調(diào)查、審核,加強群眾監(jiān)督機制,組織開展審核、審批公示,每季度在村(居)委會張榜公示,公示時間不少于7天。

  二是嚴密協(xié)調(diào),做實合力。市醫(yī)保、民政部門協(xié)同發(fā)力,加強事前管理,在民政低保信息系統(tǒng)中開通醫(yī)保賬號,賦予相關權限。為醫(yī)療救助重點對象的查詢核查、數(shù)據(jù)導出等提供便利,并聯(lián)合建立健全家庭經(jīng)濟狀況核查前置機制,醫(yī)療救助低收入家庭及因病致貧家庭申請醫(yī)療救助時,簽訂授權書、委托書,在居民家庭經(jīng)濟情況核對系統(tǒng)中先行核查,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。市醫(yī)保、財政部門協(xié)同發(fā)力,加強事中,事后管理,在財政惠民比對系統(tǒng)設置醫(yī)療救助審核比對規(guī)則,對觸發(fā)審核規(guī)則的人員自動予以提示。

  三是嚴抓細節(jié),做實過程。加強審批把關力度,在具體審批中結合當事人票據(jù),對照系統(tǒng)查詢,做出不同處理,如大病保險尚未報銷完結的,及時退回補報大病保險,充分保障救助對象綜合醫(yī)保待遇;針對專業(yè)性、業(yè)務性極強的疾病病種判斷,嚴格依據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會與中國醫(yī)師協(xié)會20xx年制定重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范。做到不偏不倚,公正客觀,把群眾利益擺在首位,讓群眾在健康中感受黨和政府的關懷和溫暖。

  六、存在問題及原因分析

  1、醫(yī)療救助與基本醫(yī)保銜接還不夠緊密,救助病種未與基本醫(yī)保的特殊慢性病病種一致,對罕見病病種覆蓋還不全面。

  2、家計核查還面臨經(jīng)濟新業(yè)態(tài)的挑戰(zhàn),對救助對象的識別還存在標準缺失、誠信缺失風險。

  七、有關建議

  1、醫(yī)療救助政策實施地級統(tǒng)籌,在病種范圍與基本醫(yī)保、大病保險密切銜接,提高救助限額、擴大罕見病救助。

  2、加強各主管部門職責職能,突出相關職能部門在救助對象識別的優(yōu)勢和作用。

  上報績效評價的報告 9

  一、基本概況

  為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,漳州政友軟件技術有限公司的財政績效管理組織專業(yè)人員,根據(jù)福建省財政廳《關于印發(fā)《福建省財政支出績效評價管理辦法》的通知》(閩財績【20xx】4號)的有關規(guī)定,接受漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局委托,對漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費項目的財政資金投入開展績效評價,以第三方身份出具報告,評價報告的結論不含委托方任何觀點。評價報告主要是針對漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費項目的投入資金進行績效評價,以供漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政局了解該項目投入資金的績效情況。

 。ㄒ唬項目背景

  根據(jù)福建漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會會議紀要([20xx]11號),市委政府統(tǒng)一部署和《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》(漳安委辦[20xx]2號)精神及中共中央國務院《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》,提高我區(qū)消防救援智能裝備水平,推動實現(xiàn)現(xiàn)代化信息技術與安全生產(chǎn)有效融合,為我區(qū)人民生活平穩(wěn),生命財產(chǎn)安全提供有效保障。

 。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)和主要內(nèi)容

  1、基本性質(zhì)及內(nèi)容

  根據(jù)福建漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會會議紀要([20xx]11號),市委政府統(tǒng)一部署和《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》(漳安委辦[20xx]2號)精神及中共中央國務院《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》,與中標單位中信重工開誠智能裝備有限公司、執(zhí)行方漳州大一智能裝備有限公司簽訂消防救援智能技術裝備采購合同,采購費用由財政統(tǒng)籌,我局做好設備移交、驗收工作,消防大隊加強技術技能培訓,時刻為我區(qū)人民生命做好戰(zhàn)斗準備,項目開展目的為提高我區(qū)消防救援智能裝備水平,推動實現(xiàn)現(xiàn)代化信息技術與安全生產(chǎn)有效融合,為我區(qū)人民生活平穩(wěn),生命財產(chǎn)安全提供有效保障。

  2、項目立項、批復依據(jù)

 。1)福建漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會會議紀要([20xx]11號);

 。2)《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》(漳安委辦[20xx]2號)精神;

 。3)《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》;

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況

  為認真落實、貫徹文件精神,經(jīng)研究,同意批復漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費項目經(jīng)費申請,該項目資金分別于20xx年07月到位369.84萬元項目經(jīng)費給予漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局,資金按時到位保障消防救援智能裝備專項項目工作順利開展。

 。ǘ╉椖抠Y金使用情況

  20xx年度消防救援智能裝備專項經(jīng)費均按照區(qū)級有關項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局財務核算由我區(qū)財政局根據(jù)財務制度和財政預算支出制度,統(tǒng)一管理、核算,按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況分析

  漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費?顚S,項目支出按預算審核支出,撥款額十萬元以上項目上報財政審核,項目增減、費用撥付由乙方提出申請,根據(jù)月報銷經(jīng)費單,經(jīng)過主管部門審核后上報單位黨委會討論,黨委會批準后支付項目支出。

  (二)項目管理情況

  本項目支出均按照有關規(guī)章制度和項目實施完成情況進行支付,并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。

  四、評價思路和實施過程

 。ㄒ唬┰u價目的

  本次績效評價的目的是依據(jù)項目設定的績效目標,對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進行客觀、公正地審核、分析和評判。

  (二)評價思路和評價依據(jù)

  1、評價思路

  漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費項目目前評價從針對我區(qū)設備采購及業(yè)務資金使用基本情況入手,首先充分調(diào)研了解古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)消防救援大隊所需設備,對比采購方案中設備價格對比等,分析項目實施必要性、可行性,完善項目實施方案。同時從時間、投入、產(chǎn)出、效果、影響力因素五個維度,明確項目績效目標,使其符合SMART原則的具體性、可衡量、可達到、與其他目標具有相關性、有明確期限的特征。

  2、評價依據(jù)

 。1)《中華人民共和國預算法》;

 。2)財政部關于印發(fā)《項目支出績效評價管理辦法》的通知(財預【20xx】10號);

 。3)財政部關于印發(fā)《預算績效評價共性指標體系框架》的通知(財預【20xx】53號);

 。4)項目及資金管理各級主管部門和資金使用單位提交的績效自評材料及佐證材料。

  3、評價對象和范圍

  評價對象:20xx年漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費支出項目;

  評價范圍:

  (1)時間范圍:20xx年01月至20xx年12月;

 。2)地域范圍:漳州市古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū);

 。3)受益者群體范圍:漳州市古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū);

  (4)取樣范圍:漳州市古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū);

  (5)評價時段的確定:

  本項目以預算年度為周期,項目實施的周期為20xx年1月1日至20xx年12月31日,績效評價基準日為20xx年12月31日。

 。ㄈ┛冃гu價原則

  1、價值中立原則

  財政支出績效評價是客觀評價,所有用來評價的指標均可量化,所有參與評價的單位和個人都必須遵循評價價值中立原則,即財政支出績效評價結果,只取決于各單位的工作業(yè)績的客觀實際,而不取決于評價人的價值判斷和個人意愿。評價結果不會因為評價人價值觀念的不一致而有所不同。

  2、公平、公開、公正原則

  從評價目標的設計、指標體系的研發(fā)及設計、數(shù)據(jù)填報、復核,專家評議等所有環(huán)節(jié),都必須保證評價過程的公開性、程序的規(guī)范性和合理性,應及時發(fā)現(xiàn)并處理評價過程中的問題,以保證評價結果的準確、客觀和科學。

  3、客觀性原則

  評價以數(shù)據(jù)為準繩,堅持客觀評價。項目組根據(jù)填報的數(shù)據(jù),在進行匯總、分析、評價的基礎上,獨立開展評價,得出評價結果,并形成評價報告。

  五、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r

  1、指標體系設計思路

  本項目績效評價指標體系按照邏輯分析法設計,包括項目決策、項目過程、項目產(chǎn)出、項目效益四部分內(nèi)容,主要圍繞資金使用、資源配置、項目管理等客觀分析項目的產(chǎn)出和效果,體現(xiàn)從投入、過程到產(chǎn)出、效果和影響的績效邏輯路徑。

  決策類指標設計思路:從兩個方面來設計,一是項目立項,項目目標是否與部門戰(zhàn)略目標一致,以及項目立項依據(jù)的充分性,項目立項的規(guī)范性;二是績效目標,項目所設定的績效目標是否依據(jù)充分,是否符合客觀實際,依據(jù)績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等。

  管理指標設計思路:根據(jù)資金流來設計投入管理、財務管理和項目管理三類指標。計劃預算和按預算執(zhí)行是項目的起點,設計預算執(zhí)行率指標可以從預算執(zhí)行情況來分析差異原因。設計項目資金使用是否符合相關的財務管理制度規(guī)定,項目資金是否符合預算批復或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況,用以反映和考核項目資金規(guī)范運行及安全情況。設計項目實施單位的項目管理制度是否健全,項目實施是否符合相關管理規(guī)定,用以反映和考核項目管理制度對項目順利實施的保障及有效執(zhí)行情況。

  項目績效指標設計思路:立項目的是通過對漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急設施完善程度、消防救援大隊智能裝備等,多角度、全方位地確保漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾生命財政安全,生活安全隱患有效降低,保障了漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾的生活平穩(wěn)、社會穩(wěn)定。我們圍繞該項目的總目標完善了績效目標,根據(jù)績效目標設計了產(chǎn)出、效果指標。產(chǎn)出指標的設計主要從產(chǎn)出時效、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量及效益指標等方面來分析,主要包括消防救援智能裝備采購完成時間、消防救援智能裝備采購成本、智能裝備采購數(shù)量、智能裝備應急救援有效保障率,項目效果主要從智能裝備應急救援有效保障率、智能裝備采購數(shù)量等幾個方面來設計指標。

  指標體系設計如下:

  (1)項目決策(15分)

  從項目立項、績效目標兩方面進行評價,其中,項目立項7分,包括立項依據(jù)充分性3分、立項程序規(guī)范性4分;績效目標8分,包括績效目標合理性4分、績效指標明確性4分。

 。2)項目過程(25分)

  從資金落實、財務管理、項目管理三個方面進行評價。其中,資金落實8分,包括資金到位率4分、預算執(zhí)行率4分;財務管理9分,包括資金使用合規(guī)性4分、項目資金安全性5分;項目管理8分,包括管理制度健全性4分、制度執(zhí)行有效性4分。

 。3)項目產(chǎn)出及項目效益(60分)

  從項目產(chǎn)出、項目效益兩方面進行評價,其中,項目產(chǎn)出33分,包括產(chǎn)出時效8分、產(chǎn)出成本8分、產(chǎn)出數(shù)量8分、產(chǎn)出質(zhì)量9分;項目效益27分,包括社會效益9分、可持續(xù)影響效益9分、服務對象滿意度9分。

  詳見附件一。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  部分績效指標在20xx年底前完成,實際支出369.84萬元,項目完成100.00%。

 。2)項目完成質(zhì)量

  績效指標全部達到年初績效目標任務值。

  3、項目的效益性分析

  通過項目實施,古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)消防救援智能裝備專項工作覆蓋古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)全區(qū)域,群眾生命財產(chǎn)得到保障;全年消防救援智能裝備專項工作有序推進,我區(qū)消防救援大隊救援裝備有效保障,項目效果顯著,消防救援智能裝備專項項目工作及各項業(yè)務的.順利開展。

  4、項目的可持續(xù)性分析

  根據(jù)福建漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會會議紀要([20xx]11號),市委政府統(tǒng)一部署和《關于推廣應用先進安全技術裝備工作的指導意見》(漳安委辦[20xx]2號)精神及中共中央國務院《關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》,有效提高我區(qū)消防救援智能裝備水平,推動實現(xiàn)現(xiàn)代化信息技術與安全生產(chǎn)有效融合,為我區(qū)人民生活平穩(wěn),生命財產(chǎn)安全提供有效保障。

  5、項目預算批復的績效指標完成情況分析

  項目共設置7個績效指標,其中產(chǎn)出指標4個,效益指標3個,績效目標部分未完成。具體情況如下:

 。1)產(chǎn)出數(shù)量目標:

  20xx年完成智能裝備采購數(shù)量達6套,達到年初績效目標任務值,目標已完成。

 。2)產(chǎn)出質(zhì)量目標:20xx年完成智能裝備為應急救援提供有效保障保障率95%,達到年初績效目標任務值,目標已完成。

 。3)產(chǎn)出成本目標:20xx年完成消防救援智能裝備采購成本369.84萬元,達到年初績效目標任務值,目標已完成。

 。4)產(chǎn)出時效目標:20xx年完成消防救援智能裝備采購完成時間12個月內(nèi),達到年初績效目標任務值,目標已完成。

 。5)社會效益目標:20xx年該項目實施后,有效保障救援裝備為應急救援提供幫助,達到年初績效目標任務值,目標已完成。

 。6)可持續(xù)效益目標:20xx年該項目實施后,救援裝備能夠及時減少開發(fā)區(qū)生產(chǎn)事故發(fā)生,達到年初績效目標任務值,目標已完成。

  (7)服務對象滿意度目標:20xx年該項目實施后,相關部門及企業(yè)基本滿意,完成年初績效目標任務值。

  (二)項目績效目標未完成原因分析

  20xx年度項目績效目標無未完成原因:項目年初預算安排資金全部申請到位,資金到位率100%,到位資金全部支出使用。

  六、成本效益分析

  (一)資金使用方向、資金收入和支出結構

  項目資金用途明確為20xx年漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)消防救援智能裝備專項經(jīng)費,資金支出使用主要用于消防救援智能裝備采購,驗收相關開展經(jīng)費,項目資金來源是區(qū)財政撥付資金。20xx年申請區(qū)財政撥付漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)消防救援智能裝備專項項目專項經(jīng)費369.84萬元,實際到位資金369.84萬元,共使用369.84萬元,項目資金到位率100%,支出實現(xiàn)率100%。

 。ǘ╉椖亢唾Y金管理情況

  為保證項目順利實施,漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局專門成立了工作領導小組,負責項目日常工作安排協(xié)調(diào);資金管理方面,開設了資金專款專用賬戶,對消防救援智能裝備采購支付、驗收進行工作的開展。

 。ㄈ┵Y金節(jié)約性、資金使用效果

  漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局為漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾創(chuàng)造條件、提供支持,確保居民生活環(huán)境,確保消防救援智能裝備采購不因資金問題而影響,保障了漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民群眾的生活平穩(wěn)、社會穩(wěn)定。單位嚴格按照政府相關標準執(zhí)行,并進一步完善資金發(fā)放管理制度,確保按期完成工作目標,無違法、違規(guī)和超出范圍開支情況。

  七、綜合評價情況及評價結論

  經(jīng)綜合評價,本項目綜合得分94分,評價等次為“優(yōu)”。

  詳見附件三。

  八、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

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  項目工作安排合理,符合政府相關政策標準,項目實施單位具備所需的基礎條件、技術條件、人員條件等要求,項目資金使用合理,資金保障到位,經(jīng)濟可行。

  綜合20xx年度本財政預算項目績效評價情況認為,在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的,雖然存在較多客觀因素,但都有及時做好匯報工作。建議制訂年度項目資金預算方案前,認真做好每個項目的市場預測和績效目標分析,及時向領導通報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化,確保項目工作能夠更好地開展。

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  存在問題:

 。1)單位在編制年初預算項目績效目標申報表時,指標和標準設計不規(guī)范、已設置指標不能清楚、準確地體現(xiàn)二級指標與三級指標之間聯(lián)系。由于財政支出的類別多,使用績效的表現(xiàn)形式多樣,現(xiàn)有的績效評價指標不能有效地評價財政支出的使用績效。

 。2)財務管理方面存在不足,會計賬雖單獨設置項目明細賬,但每年項目資金撥付情況未及時進行區(qū)分,導致當年度資金與上年度資金混淆在一起,資金無法進行分辨年份。

 。3)單位在編制預算項目季度監(jiān)控表、績效自評表及自評報告時,未嚴格按照實際資金到位及支出使用進行編報,造成績效表格當年度資金情況與實際賬務上資金情況不一致,存在未與實際情況相匹配問題、資金管理制度方面問題。

  有關建議:

  (1)預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。應按照實際開展項目工作內(nèi)容對相應的效益指標進行設立,將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn),且將屬于定性或定量指標按要求進行區(qū)分。

 。2)完善財務管理制度,及時對績效申報項目單獨設立明細賬,對當年度資金使用情況與上年度加以區(qū)分開,以便對項目資金進行有效管理與使用。

 。3)加強對資金的監(jiān)管,完善資金管理制度。嚴格按照年初設定的效益指標進行工作開展,編制預算項目季度監(jiān)控表、績效自評表及自評報告時,要求與年初目標申報情況、實際開展工作情況相對應,做好表表一致、表實一致、表賬一致。

  九、其他需要說明的問題

  本報告僅供開展“漳州古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)應急管理局消防救援智能裝備專項經(jīng)費項目績效評價”相關工作使用,不作他用。

  上報績效評價的報告 10

  一、報告背景

  本報告旨在對我單位在過去一定時期內(nèi)的績效進行全面、客觀的評價。通過對各項指標的評估,旨在發(fā)現(xiàn)存在的問題,提出改進措施,并為未來的工作提供決策依據(jù)。

  二、評價范圍與周期

  本次績效評價的范圍包括我單位的所有核心業(yè)務及管理工作。評價周期為過去的一年(或指定時間段),以確保評價結果的.時效性和準確性。

  三、評價方法與流程

  確立評價指標體系:根據(jù)我單位的實際情況,制定科學合理的評價指標體系,包括業(yè)績指標、效率指標、服務質(zhì)量指標、創(chuàng)新指標等。

  收集數(shù)據(jù)與信息:通過查閱相關資料、問卷調(diào)查、實地調(diào)研等方式,收集我單位在過去一年內(nèi)的各項數(shù)據(jù)和信息。

  數(shù)據(jù)處理與分析:對收集到的數(shù)據(jù)和信息進行整理、分類、統(tǒng)計和分析,以客觀反映我單位的績效狀況。

  撰寫評價報告:根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果,撰寫績效評價報告,明確指出存在的問題、原因及改進措施。

  四、績效評價結果

  業(yè)績指標:在過去一年內(nèi),我單位在業(yè)績方面取得了顯著的成績,完成了預定的目標任務,并在某些方面實現(xiàn)了超額完成。

  效率指標:在工作效率方面,我單位表現(xiàn)良好,能夠按時完成各項工作任務,并在部分環(huán)節(jié)實現(xiàn)了流程優(yōu)化和效率提升。

  服務質(zhì)量指標:在服務質(zhì)量方面,我單位得到了廣大用戶的高度認可,用戶滿意度持續(xù)保持在較高水平。

  創(chuàng)新指標:在創(chuàng)新方面,我單位積極探索新的工作方法和思路,取得了一些具有創(chuàng)新性的成果。

  五、存在問題及改進措施

  問題一:在某些業(yè)務領域,我單位的績效表現(xiàn)不夠穩(wěn)定,存在波動較大的情況。改進措施:加強業(yè)務培訓和團隊建設,提高員工的業(yè)務能力和綜合素質(zhì)。

  問題二:在部分工作環(huán)節(jié),我單位的流程不夠優(yōu)化,導致工作效率低下。改進措施:對工作流程進行全面梳理和優(yōu)化,消除不必要的環(huán)節(jié)和瓶頸。

  問題三:在服務質(zhì)量方面,雖然整體表現(xiàn)良好,但仍存在一些用戶反饋的問題。改進措施:加強用戶溝通和反饋機制建設,及時響應用戶需求,提升服務質(zhì)量。

  六、總結與展望

  本次績效評價報告全面反映了我單位在過去一年內(nèi)的績效狀況,并指出了存在的問題和改進措施。在未來的工作中,我們將繼續(xù)努力,加強團隊建設和管理創(chuàng)新,不斷提高工作效率和服務質(zhì)量,為實現(xiàn)更高的績效目標而努力奮斗。同時,我們也希望相關部門和領導能夠給予更多的支持和指導,共同推動我單位的持續(xù)發(fā)展和進步。

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