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申請(qǐng)書(shū)

退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2022-09-17 19:04:13 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)

  在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展、人們往來(lái)越來(lái)越密切的今天,申請(qǐng)書(shū)在生活中的使用越來(lái)越廣泛,申請(qǐng)書(shū)是我們平時(shí)提出請(qǐng)求的一種書(shū)信。寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)時(shí)理由總是不夠充分?下面是小編為大家收集的關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) ,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū)

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) 1

東城區(qū)國(guó)稅二所:

  本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991、95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608、99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245、89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796、08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137、07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223、45元。(20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)

  本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352、28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計(jì)算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的`企業(yè)所得稅額12557、57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

  __有限責(zé)任公司

  20__年6月6日

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) 2

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊(cè)類(lèi)型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的`商品和技術(shù)除外)

  公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:_____

  20_____年月日

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) 3

xx區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

  我司(廠)于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

  我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,________年xx—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能?chē)?yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員X名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的.生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號(hào)《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

  單位名稱(chēng)(公章)

  ________年____月____日

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) 4

_______海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1、已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

  2、申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

  3、申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

  4、申請(qǐng)人名稱(chēng):___________________________________________________

  5、開(kāi)戶(hù)銀行:_____________________________________________________

  6、開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào):_________________________________________________

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:

  __年__月__日

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) 5

_____稅局:

  本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_____)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131、96元。

  在_____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)開(kāi)戶(hù)行:_____銀行銀行賬號(hào):_____特此說(shuō)明!

  _____單位名字

  _____-7-25

關(guān)于退稅申請(qǐng)書(shū) 6

__________稅局:

  本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131、96元。

  在____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)___年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶(hù)行:__銀行

  銀行賬號(hào):________

  特此說(shuō)明!

  ______單位名字

  20__年__月__日

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