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制度

信息安全管理制度

時間:2023-06-21 10:40:49 興亮 制度 我要投稿

信息安全管理制度(精選12篇)

  在當今社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的信息安全管理制度,歡迎大家分享。

信息安全管理制度(精選12篇)

  信息安全管理制度 1

  第一章總則

  第一條為加強郵政行業(yè)寄遞服務用戶個人信息安全管理,保護用戶合法權益,維護郵政通信與信息安全,促進郵政行業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關于加強網(wǎng)絡信息保護的規(guī)定》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》等法律、行政法規(guī)和有關規(guī)定,制定本規(guī)定。

  第二條在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及用戶個人信息安全的活動以及相關監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。

  第三條本規(guī)定所稱寄遞服務用戶個人信息(以下簡稱寄遞用戶信息),是指用戶在使用寄遞服務過程中的個人信息,包括寄(收)件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱,以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

  第四條寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針,保障用戶個人信息安全。

  第五條國務院郵政管理部門負責全國郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

  省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構負責本行政區(qū)域內的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

  按照國務院規(guī)定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區(qū)的郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作。

  國務院郵政管理部門和省、自治區(qū)、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構,統(tǒng)稱為郵政管理部門。

  第六條郵政管理部門應當與有關部門相互配合,健全寄遞用戶信息安全保障機制,維護寄遞用戶信息安全。

  第七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員應當遵守國家有關信息安全管理的規(guī)定及本規(guī)定,防止寄遞用戶信息泄露、丟失。

  第二章一般規(guī)定

  第八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立健全寄遞用戶信息安全保障制度和措施,明確企業(yè)內部各部門、崗位的安全責任,加強寄遞用戶信息安全管理和安全責任考核。

  第九條以加盟方式經營快遞業(yè)務企業(yè)應當在加盟協(xié)議中訂立寄遞用戶信息安全保障條款,明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發(fā)生信息安全事故時,被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

  第十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當與其從業(yè)人員簽訂寄遞用戶信息保密協(xié)議,明確保密義務和違約責任。

  第十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當組織從業(yè)人員進行寄遞用戶信息安全保護相關知識、技能培訓,加強職業(yè)道德教育,不斷提高從業(yè)人員的法制觀念和責任意識。

  第十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立寄遞用戶信息安全投訴處理機制,公布有效聯(lián)系方式,接受并及時處理有關投訴。

  第十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)受網(wǎng)絡購物、電視購物和郵購等經營者委托提供寄遞服務的,在與委托方簽訂協(xié)議時,應當訂立寄遞用戶信息安全保障條款,明確信息使用范圍和方式、信息交換安全保護措施、信息泄露責任劃分等內容。

  第十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)委托第三方錄入寄遞用戶信息的,應當確認其具有信息安全保障能力,并訂立信息安全保障條款,明確責任劃分。第三方發(fā)生信息安全事故導致寄遞用戶信息泄露、丟失的,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當依法承擔相應責任。

  第十五條未經法律明確授權或者用戶書面同意,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員不得將其掌握的寄遞用戶信息提供給任何單位或者個人。

  第十六條公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規(guī)定程序調閱、檢查寄遞詳情單實物及電子信息檔案,郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配合,并對有關情況予以保密。

  第十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立寄遞用戶信息安全應急處置機制。對于突發(fā)的寄遞用戶信息安全事故,應當立即采取補救措施,按照規(guī)定報告郵政管理部門,并配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作,不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

  第三章寄遞詳情單實物信息安全管理

  第十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞詳情單管理,對空白寄遞詳情單發(fā)放情況進行登記,對號段進行全程跟蹤,形成跟蹤記錄。

  第十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強營業(yè)場所、處理場所管理,嚴禁無關人員進出郵件(快件)處理、存放場地,嚴禁無關人員接觸、翻閱郵件(快件),防止寄遞詳情單實物信息(以下簡稱實物信息)在處理過程中泄露。

  第二十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當優(yōu)化寄遞處理流程,減少接觸實物信息的處理環(huán)節(jié)和操作人員。

  第二十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當采用有效技術手段,防止實物信息在寄遞過程中泄露。

  第二十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配備符合國家標準的安全監(jiān)控設備,安排具有專門技術和技能的人員,對收寄、分揀、運輸、投遞等環(huán)節(jié)的實物信息處理進行安全監(jiān)控。

  第二十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度,實行集中封閉管理,確定集中存放地,及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地,應當及時報告所在地郵政管理部門。

  第二十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理,采取必要的安全防護措施,確保存儲安全。

  第二十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立并嚴格執(zhí)行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閱檔案時,應當確保檔案完整無損,并做好查閱登記,不得私自攜帶離開存放地。

  第二十六條寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規(guī)定的期限保存。保存期滿后,由企業(yè)進行集中銷毀,做好銷毀記錄,嚴禁丟棄或者販賣。

  第二十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當對實物信息安全保障情況進行定期自查,記錄自查情況,及時消除自查中發(fā)現(xiàn)的信息安全隱患。

  第四章寄遞詳情單電子信息安全管理

  第二十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當按照國家規(guī)定,加強寄遞服務用戶信息相關信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡設施的安全管理。

  第二十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡架構應當符合國家信息安全管理規(guī)定,合理劃分安全區(qū)域,實現(xiàn)各安全區(qū)域之間有效隔離,并具有防范、監(jiān)控和阻斷來自內部和外部網(wǎng)絡攻擊破壞的能力。

  第三十條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當配備必要的防病毒軟件、硬件,確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡具有防范計算機病毒的能力,防止惡意代碼破壞信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡,避免信息泄露或者被篡改。

  第三十一條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)構建信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡,應當避免使用信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡供應商提供的默認密碼、安全參數(shù),并對通過開放公共網(wǎng)絡傳輸?shù)募倪f用戶信息采取加密措施,嚴格審查并監(jiān)控對信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備的遠程訪問。

  第三十二條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)在采購計算機軟件、硬件產品或者技術服務時,應當與供應商簽訂保密協(xié)議,明確其安全責任,以及在發(fā)生信息安全事件時配合郵政管理部門和相關部門調查的義務。

  第三十三條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當建立信息系統(tǒng)安全內部審計制度,定期開展內部審計,對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

  第三十四條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡的權限管理,基于權限最小化和權限分離原則,向從業(yè)人員分配滿足工作需要的最小操作權限和可訪問的最小信息范圍。

  郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強對信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的管理,使網(wǎng)絡管理人員僅具有進行信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡運行維護和優(yōu)化的權限。網(wǎng)絡管理人員的維護操作須經安全管理員授權,并受到安全審計員的監(jiān)控和審計。

  第三十五條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強信息系統(tǒng)密碼管理,使用高安全級別密碼策略,定期更換密碼,禁止將密碼透露給無關人員。

  第三十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞用戶電子信息的存儲安全管理,包括:

 。ㄒ唬┦褂锚毩⑽锢韰^(qū)域存儲寄遞用戶信息,禁止非授權人員進出該區(qū)域;

 。ǘ┎捎眉用芊绞酱鎯倪f用戶信息;

  (三)確保安全使用、保管和處置存有寄遞用戶信息的計算機、移動設備和移動存儲介質。明確管理數(shù)據(jù)存儲設備、介質的負責人,建立設備、介質使用和借用登記制度,限制設備輸出接口的使用。存儲設備和介質報廢的,應當及時刪除其中的寄遞用戶信息數(shù)據(jù),并銷毀硬件。

  第三十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強寄遞用戶信息的應用安全管理,對所有批量導出、復制、銷毀用戶個人信息的操作進行審查,并采取防泄密措施,同時記錄進行操作的人員、時間、地點和事項,留作信息安全審計依據(jù)。

  第三十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當加強對離崗人員的信息安全審計,及時刪除或者禁用離崗人員系統(tǒng)賬戶。

  第三十九條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)應當制定本企業(yè)與市場相關主體的信息系統(tǒng)安全互聯(lián)技術規(guī)則,對存儲寄遞服務信息的信息系統(tǒng)實行接入審查,定期進行安全風險評估。

  第五章監(jiān)督管理

  第四十條郵政管理部門依法履行下列職責:

  (一)制定保障寄遞用戶信息安全的政策、制度和相關標準,并監(jiān)督實施;

 。ǘ┍O(jiān)督、指導郵政企業(yè)、快遞企業(yè)落實信息安全責任制,督促企業(yè)加強寄遞用戶信息安全管理;

  (三)對寄遞用戶信息安全進行監(jiān)測、預警和應急管理;

 。ㄋ模┍O(jiān)督、指導郵政企業(yè)、快遞企業(yè)開展寄遞用戶信息安全宣傳教育和培訓;

 。ㄎ澹┮婪▽︵]政企業(yè)、快遞企業(yè)實施寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查;

 。┙M織調查或者參與調查寄遞用戶信息安全事故,依法查處違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定的行為;

 。ㄆ撸┓、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責。

  第四十一條郵政管理部門應當加強郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全管理制度和知識的宣傳,強化郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員的`信息安全管理意識,提高用戶對個人信息安全保護的認識。

  第四十二條郵政管理部門應當加強郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全運行的監(jiān)測預警,建立信息管理體系,收集、分析與信息安全有關的各類信息。

  下級郵政管理部門應當及時向上一級郵政管理部門報告郵政行業(yè)寄遞用戶信息安全情況,并根據(jù)需要通報工業(yè)和信息化、通信管理、公安、國家安全、商務和工商行政管理等相關部門。

  第四十三條郵政管理部門應當對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)建立和執(zhí)行寄遞用戶信息安全管理制度,規(guī)范從業(yè)人員信息安全保護行為,防范信息安全風險等情況進行檢查。

  第四十四條郵政管理部門發(fā)現(xiàn)郵政企業(yè)、快遞企業(yè)存在違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定,妨害或者可能妨害寄遞用戶信息安全的,應當依法進行調查處理。違法行為涉及其他部門管理職權的,郵政管理部門應當會同有關部門對涉案郵政企業(yè)、快遞企業(yè)進行調查處理。

  第四十五條郵政管理部門應當加強對郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員遵守本規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。

  第四十六條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)拒不配合寄遞用戶信息安全監(jiān)督檢查的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規(guī)定予以處罰。

  第四十七條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員因泄露寄遞用戶信息對用戶造成損失的,應當依法予以賠償。

  第四十八條郵政企業(yè)、快遞企業(yè)及其從業(yè)人員違法提供寄遞用戶信息,尚未構成犯罪的,依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規(guī)定予以處罰。構成犯罪的,移送司法機關追究刑事責任。

  第四十九條任何單位和個人有權向郵政管理部門舉報違反本規(guī)定的行為。郵政管理部門接到舉報后,應當依法及時處理。

  第五十條郵政管理部門可以在行業(yè)內通報郵政企業(yè)、快遞企業(yè)違反寄遞用戶信息安全管理規(guī)定行為、信息安全事件,以及對有關責任人員進行處理的情況。必要時可以向社會公布上述信息,但涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的除外。

  第五十一條郵政管理部門及其工作人員對在履行職責過程中知悉的寄遞用戶信息應當保密,不得泄露、篡改或者損毀,不得出售或者非法向他人提供。

  第五十二條郵政管理部門工作人員在寄遞用戶信息安全監(jiān)督管理工作中濫用、玩忽職守,依照《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》第五十五條的規(guī)定予以處理。

  第六章附則

  第五十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

  信息安全管理制度 2

  第一章總則

  第一條為加強公司計算機和信息系統(tǒng)(包括涉密信息系統(tǒng)和非涉密信息系統(tǒng))

  安全保密管理,確保國家秘密及商業(yè)秘密的安全,根據(jù)國家有關保密法規(guī)標準和中核集團公司有關規(guī)定,制定本規(guī)定。

  第二條本規(guī)定所稱涉密信息系統(tǒng)是指由計算機及其相關的配套設備、設施構成的,按照一定的應用目標和規(guī)定存儲、處理、傳輸涉密信息的系統(tǒng)或網(wǎng)絡,包括機房、網(wǎng)絡設備、軟件、網(wǎng)絡線路、用戶終端等內容。

  第三條涉密信息系統(tǒng)的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針,堅持“誰主管、誰負責,誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則,確保涉密信息系統(tǒng)和國家秘密信息安全。

  第四條涉密信息系統(tǒng)安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規(guī)定和集團公司文件要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收;未通過國家審批的涉密信息系統(tǒng),不得投入使用。

  第五條本規(guī)定適用于公司所有計算機和信息系統(tǒng)安全保密管理工作。

  第二章管理機構與職責

  第六條公司法人代表是涉密信息系統(tǒng)安全保密第一責任人,確保涉密信息系統(tǒng)安全保密措施的落實,提供人力、物力、財力等條件保障,督促檢查領導責任制落實。

  第七條公司保密委員會是涉密信息系統(tǒng)安全保密管理決策機構,其主要職責:

 。ㄒ唬┙⒔∪踩C芄芾碇贫群头婪洞胧,并監(jiān)督檢查落實情況;

 。ǘ﹨f(xié)調處理有關涉密信息系統(tǒng)安全保密管理的重大問題,對重大失泄密事件進行查處。

  第八條成立公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組,保密辦、科技信息部(信息化)、黨政辦公室(密碼)、財會部、人力資源部、武裝保衛(wèi)部和相關業(yè)務部門、單位為成員單位,在公司黨政和保密委員會領導下,組織協(xié)調公司涉密信息系統(tǒng)安全保密管理工作。

  第九條保密辦主要職責:

 。ㄒ唬⿺M定涉密信息系統(tǒng)安全保密管理制度,并組織落實各項保密防范措施;

 。ǘ⿲ο到y(tǒng)用戶和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓,審查涉密信息系統(tǒng)用戶的職責和權限,并備案;

 。ㄈ┙M織對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密監(jiān)督檢查和風險評估,提出涉密信息系統(tǒng)安全運行的保密要求;

  (四)會同科技信息部對涉密信息系統(tǒng)中介質、設備、設施的授權使用的審查,建立涉密信息系統(tǒng)安全評估制度,每年對涉密信息系統(tǒng)安全措施進行一次評審;

 。ㄎ澹⿲ι婷苄畔⑾到y(tǒng)設計、施工和集成單位進行資質審查,對進入涉密信息系統(tǒng)的安全保密產品進行準入審查和規(guī)范管理,對涉密信息系統(tǒng)進行安全保密性能檢測;

 。⿲ι婷苄畔⑾到y(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行定密、變更密級和解密工作進行審核;

 。ㄆ撸┙M織查處涉密信息系統(tǒng)失泄密事件。

  第十條

  科技信息部、財會部主要職責是:

  (一)組織、實施涉密信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設計、建設,制定安全保密防護方案;

 。ǘ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y(tǒng)安全保密策略、運行安全控制、安全驗證等安全技術措施;每半年對涉密信息系統(tǒng)進行風險評估,提出整改措施,經涉密信息系統(tǒng)安全保密領導

  小組批準后組織實施,確保安全技術措施有效、可靠;

 。ㄈ┞鋵嵣婷苄畔⑾到y(tǒng)中各應用系統(tǒng)進行用戶權限設置及介質、設備、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施;

 。ㄋ模┡鋫渖婷苄畔⑾到y(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員,并制定相應的職責;“三員”角色不得兼任,權限設置相互獨立、相互制約;“三員”應通過安全保密培訓持證上崗;

 。ㄎ澹┞鋵嵱嬎銠C機房、配線間等重要部位的安全保密防范措施及網(wǎng)絡的安全管理,負責日常業(yè)務數(shù)據(jù)及其他重要數(shù)據(jù)的備份管理;

 。┡浜媳C苻k對涉密信息系統(tǒng)進行安全檢查,對存在的隱患進行及時整改;

  (七)制定應急預案并組織演練,落實應急措施,處理信息安全突發(fā)事件。

  第十一條黨政辦公室主要職責:

  按照國家密碼管理的相關要求,落實涉密信息系統(tǒng)中普密設備的管理措施。

  第十二條相關業(yè)務部門、單位主要職責:涉密信息系統(tǒng)的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規(guī)定,教育員工提高安全保密意識,落實涉密信息系統(tǒng)各項安全防范措施;準確確定應用系統(tǒng)密級,制定并落實相應的二級保密管理制度。

  第十三條涉密信息系統(tǒng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計員,其職責是:

 。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員負責系統(tǒng)中軟硬件設備的運行、管理與維護工作,確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運行。系統(tǒng)管理員包括網(wǎng)絡管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、應用系統(tǒng)管理員。

 。ǘ┌踩C芄芾韱T負責安全技術設備、策略實施和管理工作,包括用戶帳號管理以及安全保密設備和系統(tǒng)所產生日志的審查分析。

 。ㄈ┌踩珜徲媶T負責安全審計設備安裝調試,對各種系統(tǒng)操作行為進行安全審計跟蹤分析和監(jiān)督檢查,以及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,并每月向涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組辦公室匯報一次情況。

  第三章系統(tǒng)建設管理

  第十四條規(guī)劃和建設涉密信息系統(tǒng)時,按照涉密信息系統(tǒng)分級保護標準的規(guī)定,同步規(guī)劃和落實安全保密措施,系統(tǒng)建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

  第十五條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設的安全保密方案,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質”的機構編制或自行編制,安全保密方案必須經上級保密主管部門審批后方可實施。

  第十六條涉密信息系統(tǒng)規(guī)劃和建設實施時,應由具有“涉及國家秘密的計算機信息系統(tǒng)集成資質”的機構實施或自行實施,并與實施方簽署保密協(xié)議,項目竣工后必須由保密辦和科技信息部共同組織驗收。

  第十七條對涉密信息系統(tǒng)要采取與密級相適應的保密措施,配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密信息系統(tǒng)使用的軟件產品必須是正版軟件。

  第四章信息管理

  第一節(jié)信息分類與控制

  第十八條涉密信息系統(tǒng)的密級,按系統(tǒng)中所處理信息的最高密級設定,嚴禁處理高于涉密信息系統(tǒng)密級的涉密信息。

  第十九條涉密信息系統(tǒng)中產生、存儲、處理、傳輸、歸檔和輸出的文件、數(shù)據(jù)、圖紙等信息及其存儲介質應按要求及時定密、標密,并按涉密文件進行管理。電子文件密級標識應與信息主體不可分離,密級標識不得篡改。涉密信息系統(tǒng)中的涉密信息總量每半年進行一次分類統(tǒng)計、匯總,并在保密辦備案。

  第二十條涉密信息系統(tǒng)應建立安全保密策略,并采取有效措施,防止涉密信息被非授權訪問、篡改,刪除和丟失;防止高密級信息流向低密級計算機。涉密信息遠程傳輸必須采取密碼保護措施。

  第二十一條向涉密信息系統(tǒng)以外的單位傳遞涉密信息,一般只提供紙質文件,確需提供涉密電子文檔的,按信息交換及中間轉換機管理規(guī)定執(zhí)行。

  第二十二條清除涉密計算機、服務器等網(wǎng)絡設備、存儲介質中的涉密信息時,必須使用符合保密標準、要求的工具或軟件。

  第二節(jié)用戶管理與授權

  第二十三條根據(jù)本部門、單位使用涉密信息系統(tǒng)的密級和實際工作需要,確定人員知悉范圍,以此作為用戶授權的依據(jù)。

  第二十四條用戶清單管理

 。ㄒ唬┛萍夹畔⒉抗芾怼把芯吭囼灦讶剂显䲠(shù)字化信息系統(tǒng)”和“中核集團涉密廣域網(wǎng)”用戶清單;財會部管理“財務會計核算網(wǎng)”用戶清單;

 。ǘ┬略鲇脩魰r,由用戶本人提出書面申請,經本部門、單位審核,科技信息部、保密辦審批后,由科技信息部備案并統(tǒng)一建立用戶;“財務會計核算網(wǎng)”的用戶由財會部統(tǒng)一建立;

  (三)刪除用戶時,由用戶本人所在部門、單位書面通知科技信息部,核準后由安全保密管理員即時將用戶在涉密信息系統(tǒng)內的所有帳號、權限廢止;“財務會計核算網(wǎng)”密辦審核,公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。

  第六十四條國際互聯(lián)網(wǎng)計算機實行專人負責、專機上網(wǎng)管理,嚴禁存儲、處理、傳遞涉密信息和內部敏感信息。接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機須建立使用登記制度。

  第六十五條上網(wǎng)信息實行“誰上網(wǎng)誰負責”的保密管理原則,信息上網(wǎng)必須經過嚴格審查和批準,堅決做到“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”。對上網(wǎng)信息進行擴充或更新,應重新進行保密審查。

  第六十六條任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統(tǒng)、聊天室、網(wǎng)絡新聞組、博客等上發(fā)布、談論、傳遞、轉發(fā)或抄送國家秘密信息。

  第六十七條從國際互聯(lián)網(wǎng)或其它公眾信息網(wǎng)下載程序和軟件工具等轉入涉密系統(tǒng),經科技信息部審批后,按照信息交換及中間轉換機管理規(guī)定執(zhí)行。

  第九章便攜式計算機管理

  第六十八條便攜式計算機(包括涉密便攜式計算機和非涉密便攜式計算機)實行“誰擁有,誰使用,誰負責”的保密管理原則,使用者須與公司簽定保密承諾書。

  第六十九條涉密便攜式計算機根據(jù)工作需要確定密級,粘貼密級標識,按照涉密設備進行管理,保密辦備案后方可使用。

  第七十條便攜式計算機應具備防病毒、防非法外聯(lián)和身份認證(設置開機密碼口令)等安全保密防護措施。

  第七十一條禁止使用涉密便攜式計算機上國際互聯(lián)網(wǎng)和非涉密網(wǎng)絡;嚴禁涉密便攜式計算機與涉密信息系統(tǒng)互聯(lián)。

  第七十二條涉密便攜式計算機不得處理絕密級信息。未經保密辦審批,嚴禁在涉密便攜式計算機中存儲涉密信息。處理、存儲涉密信息應在涉密移動存儲介質上進行,并與涉密便攜式計算機分離保管。

  第七十三條禁止使用私有便攜式計算機處理辦公信息;嚴禁非涉密便攜式計算機存儲、處理涉密信息;嚴禁將涉密存儲介質接入非涉密便攜式計算機使用。

  第七十四條公司配備專供外出攜帶的涉密便攜式計算機和涉密存儲介質,按照“集中管理、審批借用”的原則進行管理,建立使用登記制度。外出攜帶的涉密便攜式計算機須經保密辦檢查后方可帶出公司,返回時須進行技術檢查。

  第七十五條因工作需要外單位攜帶便攜式計算機進入公司辦公區(qū)域,需辦理保密審批手續(xù)。

  第十章應急響應管理

  第七十六條為有效預防和處置涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件,及時控制和消除涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件的危害和影響,保障涉密信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行,科技信息部和財會部應分別制定相應應急響應預案,經公司涉密信息系統(tǒng)安全保密領導小組審批后實施。

  第七十七條應急響應預案用于涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件。突發(fā)事件分為系統(tǒng)運行安全事件和泄密事件,根據(jù)事件引發(fā)原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。

 。ㄒ唬暮κ录焊鶕(jù)實際情況,在保障人身安全前提下,保障數(shù)據(jù)安全和設備安

 。ǘ┕收匣蚬羰录号袛喙收匣蚬舻'來源與性質,關閉影響安全與穩(wěn)定的網(wǎng)絡設備和服務器設備,斷開信息系統(tǒng)與攻擊來源的網(wǎng)絡物理連接,跟蹤并鎖定攻擊來源的IP地址或其它網(wǎng)絡用戶信息,修復被破壞的信息,恢復信息系統(tǒng)。按照事件發(fā)生的性質分別采用以下方案:

  1、病毒傳播:及時尋找并斷開傳播源,判斷病毒的類型、性質、可能的危害范圍。為避免產生更大的損失,保護計算機,必要時可關閉相應的端口,尋找并公布病毒攻擊信息,以及殺毒、防御方法;

  2、外部入侵:判斷入侵的來源,評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的,且評價威脅很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,及時關閉入侵的端口,限制入侵的IP地址的訪問。對于已經造成危害的,應立即采用斷開網(wǎng)絡連接的方法,避免造成更大損失和帶來的影響;

  3、內部入侵:查清入侵來源,如IP地址、所在區(qū)域、所處辦公室等信息,同時斷開對應的交換機端口,針對入侵方法調整或更新入侵檢測設備。對于無法制止的多點入侵和造成損害的,應及時關閉被入侵的服務器或相應設備;

  4、網(wǎng)絡故障:判斷故障發(fā)生點和故障原因,能夠迅速解決的盡快排除故障,并優(yōu)先保證主要應用系統(tǒng)的運轉;

  5、其它未列出的不確定因素造成的事件,結合具體的情況,做出相應的處理。不能處理的及時咨詢,上報公司信息安全領導小組。

  第七十八條按照信息安全突發(fā)事件的性質、影響范圍和造成的損失,將涉密信息系統(tǒng)安全突發(fā)事件分為特別重大事件(I級)、重大事件(II級)、較大事件(III級)和一般事件(IV級)四個等級。

  (一)一般事件由科技信息部(或財會部)依據(jù)應急響應預案進行處置;

 。ǘ┹^大事件由科技信息部(或財會部)、保密辦依據(jù)應急響應預案進行處置,及時向公司信息安全領導小組報告并提請協(xié)調處置;

 。ㄈ┲卮笫录䥺討表憫A案,對突發(fā)事件進行處置,及時向公司黨政報告并提請協(xié)調處置;

  (四)特別重大事件由公司報請中核集團公司對信息安全突發(fā)事件進行處置。

  第七十九條發(fā)生突發(fā)事件(如涉密數(shù)據(jù)被竊取或信息系統(tǒng)癱瘓等)應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理:

 。ㄒ唬┥蠄罂萍夹畔⒉亢捅C苻k;

  (二)關閉系統(tǒng)以防止造成數(shù)據(jù)損失;

 。ㄈ┣袛嗑W(wǎng)絡,隔離事件區(qū)域;

  (四)查閱審計記錄尋找事件源頭;

 。ㄎ澹┰u估系統(tǒng)受損程度;

 。⿲σ鹗录┒催M行整改;

 。ㄆ撸⿲ο到y(tǒng)重新進行風險評估;

 。ò耍┯杀C苻k根據(jù)風險評估結果并書面確認安全后,系統(tǒng)方能重新運行;

  (九)對事件類型、響應、影響范圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄;

  (十)依照法規(guī)制度對責任人進行處理。

  第八十條科技信息部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練,檢驗應急響應預案各環(huán)節(jié)之間的通信、協(xié)調、指揮等是否快速、高效,并對其效果進行評估,以使用戶明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入信息安全保密培訓內容,并記錄備案。

  第十一章人員管理

  第八十一條各部門、單位每年應組織開展不少于1次的全員信息安全保密知識技能教育與培訓,并記錄備案。

  第八十二條

  涉密人員離崗、離職,應及時調整或取消其訪問授權,并將其保管的涉密設備、存儲介質全部清退并辦理移交手續(xù)。

  第八十三條承擔涉密信息系統(tǒng)日常管理工作的系統(tǒng)管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。

  第十二章督查與獎懲

  第八十四條公司每年應對涉密信息系統(tǒng)安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查,并接受國家和上級單位的指導和監(jiān)督。涉密信息系統(tǒng)每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查,檢查結果存檔備查。

  第八十五條檢查涉密計算機和信息系統(tǒng)的保密檢查工具和涉密信息系統(tǒng)所使用的安全保密、漏洞檢查(取證)軟件等,應覆蓋保密檢查的項目,并通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新,確保檢查時使用最新版本。

  第八十六條各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及信息系統(tǒng)安全保密管理制度的情況,納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規(guī)定造成失泄密的當事人及有關責任人,按公司保密責任考核及獎懲規(guī)定執(zhí)行。

  第十三章附則

  第八十七條本規(guī)定由保密辦負責解釋與修訂。

  第八十八條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。原《計算機磁(光)介質保密管理規(guī)定)[制度編號:(廠1908號)]、《涉密計算機信息系統(tǒng)保密管理規(guī)定》[制度編號:(20xx)廠1911號]、《涉密計算機采購、維修、變更、報廢保密管理規(guī)定》[制度編號:(20xx)廠1925號]、《國際互聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布保密管理規(guī)定》[制度編號:(20xx)廠1926號]、《涉密信息系統(tǒng)信息保密管理規(guī)定》[制度通告:(20xx)0934號]、《涉密信息系統(tǒng)安全保密管理規(guī)定》[制度通告:(20xx)0935號]同時廢止。

  信息安全管理制度 3

  一、計算機設備管理制度

  1、計算機的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境,禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。

  2、非本單位技術人員對我單位的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經有關部門負責人批準。

  3、嚴格遵守計算機設備使用、開機、關機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插拔計算機外部設備接口,計算機出現(xiàn)故障時應及時向IT部門報告,不允許私自處理或找非本單位技術人員進行維修及操作。

  二、操作員安全管理制度

  (一)操作代碼是進入各類應用系統(tǒng)進行業(yè)務操作、分級對數(shù)據(jù)存取進行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設置根據(jù)不同應用系統(tǒng)的要求及崗位職責而設置;

 。ǘ┫到y(tǒng)管理操作代碼的設置與管理

  1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經過經營管理者授權取得;

  2、系統(tǒng)管理員負責各項應用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護,負責一般操作代碼的生成和維護,負責故障恢復等管理及維護;

  3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作,必須有其上級授權;

  4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進行業(yè)務操作;

  5、系統(tǒng)管理員調離崗位,上級管理員(或相關負責人)應及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼;

 。ㄈ┮话悴僮鞔a的設置與管理

  1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成,應按每操作用戶一碼設置。

  2、操作員不得使用他人代碼進行業(yè)務操作。

  3、操作員調離崗位,系統(tǒng)管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

  三、密碼與權限管理制度

  1、密碼設置應具有安全性、保密性,不能使用簡單的代碼和標記。密碼是保護系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼,也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼,用戶密碼是登陸系統(tǒng)時所設的密碼,操作密碼是進入各應用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設置不應是名字、生日,重復、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串;

  2、密碼應定期修改,間隔時間不得超過一個月,如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改,并在相應登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內容。

  3、服務器、路由器等重要設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人(不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護的'人員)設置和管理,并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封,在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼,必須經過相關部門負責人同意,由密碼使用人員向密碼管理人員索取,使用完畢后,須立即更改并封存,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

  4、系統(tǒng)維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。

  5、有關密碼授權工作人員調離崗位,有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除,同時在“密碼管理登記簿”中登記。

  四、數(shù)據(jù)安全管理制度

  1、存放備份數(shù)據(jù)的介質必須具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責;

  2、注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸安全和保密管理,保證存儲介質的物理安全。

  3、任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

  4、數(shù)據(jù)恢復前,必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格按照數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行,出現(xiàn)問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后,必須進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復的完整性和可用性。

  5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確?梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期,避免對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

  6、需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案,根據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必須有詳細的文檔記錄。

  7、非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行維修、維護時,必須由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外維修,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

  8、管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除,并妥善處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

  9、運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,經常進行計算機病毒檢查,發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

  10、營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體(包括軟盤、光盤、移動硬盤等)。

  五、機房管理制度

  1、進入主機房至少應當有兩人在場,并登記“機房出入管理登記簿”,記錄出入機房時間、人員和操作內容。

  2、IT部門人員進入機房必須經領導許可,其他人員進入機房必須經IT部門領導許可,并有有關人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非IT部門工作人員原則上不得進入中心對系統(tǒng)進行操作。如遇特殊情況必須操作時,經IT部門負責人批準同意后有關人員監(jiān)督下進行。對操作內容進行記錄,由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

  3、保持機房整齊清潔,各種機器設備按維護計劃定期進行保養(yǎng),保持清潔光亮。

  4、工作人員進入機房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

  5、機房內嚴禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進行與業(yè)務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房,嚴禁攜帶與上機無關的物品,特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。

  6、機房工作人員嚴禁違章操作,嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。

  7、嚴禁在通電的情況下拆卸,移動計算機等設備和部件。

  8、定期檢查機房消防設備器材。

  9、機房內不準隨意丟棄儲蓄介質和有關業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料,對廢棄儲蓄介質和業(yè)務保密資料要及時銷毀(碎紙),不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等私自出借或帶出。

  10、主機設備主要包括:服務器和業(yè)務操作用PC機等。在計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定,做好靜電防護和防塵等項工作,保證主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等所在的主機要實行嚴格的門禁管理制度,及時發(fā)現(xiàn)和排除主機故障,根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范,確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。

  11、定期對空調系統(tǒng)運行的各項性能指標(如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等)進行測試,并做好記錄,通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決,保證機房空調的正常運行。

  12、計算機機房后備電源(UPS)除了電池自動檢測外,每年必須充放電一次到兩次。

  信息安全管理制度 4

  1.總則

  1.1目的:

  為加強公司作風建設,宣傳廉潔文化,預防利用職務及職權謀取不正當利益。同時做好公司信息的安全和保密工作,使公司所擁有的信息在經營活動中充分利用,保護公司的利益不受侵害,樹立健康積極的企業(yè)文化形象,特制定本管理制度。

  1.2適用范圍:

  本制度適用于公司所有在職員工。

  1.3定義:

  廉潔:清白高潔,不貪污,從不使用公家的錢來養(yǎng)活自己(不貪污),就是指人生光明磊落的態(tài)度和誠信,正直的風氣。

  信息安全:信息系統(tǒng)(包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人、物理環(huán)境及其基礎設施)受到保護,不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露,系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行。

  業(yè)務單位:與公司有一切業(yè)務(含但不限于供貨、施工、促銷合作等關系)往來或聯(lián)系的單位或個人。

  1.4職責權限

  3.1總經辦負責廉潔文化建設方向的指引,對公司的信息安全管理具有監(jiān)督和最后裁決權。

  3.2監(jiān)察部負責監(jiān)督和執(zhí)行廉潔與信息安全管理規(guī)定,接受全體員工的舉報和監(jiān)督,對舉報和違規(guī)情況進行調查核實。

  3.3行政部負責廉潔文化和信息安全意識的宣傳和教育,接收和申報處理公司員工收受和外部財物。

  3.4信息部負責公司所有文件資料的分類存檔和保存,對電子存檔資料進行定期整理和備份,并做好文件防盜和密碼保護工作。

  3.5各部門:具有共同維護公司廉潔文化建設和信息保密工作的權利,都有保守公司秘密的'義務,對公司廉潔和信息安全管理規(guī)定具有監(jiān)督和舉報權。

  2.主要內容:

  2.1廉潔自律規(guī)定

  2.1.1不準收受任何業(yè)務單位的個人現(xiàn)金、購物卡券、有價證券和支付憑證。

  2.1.2因各種原因未能拒收業(yè)務單位的,必須及時向公司行政部申報統(tǒng)一處理。具體需申報的情況如下:

  業(yè)務單位不回收的樣品和商品贈品;

  業(yè)務單位節(jié)假日饋贈的禮品、禮籃等;

  業(yè)務單位贈送的其他具有實際價值實物、活動等。

  業(yè)務單位組織的集體考察、學習、旅游等外出活動;

  業(yè)務單位贈送的無法拒絕的各類現(xiàn)金、購物卡券、有價證券和支付憑證;

  2.1.3不準向業(yè)務單位及其個人借貸錢物。

  2.1.4不準在各業(yè)務單位報銷應由個人支付的有關票據(jù)。

  2.1.5不借業(yè)務辦理之機,對各業(yè)務單位吃、卡、拿、要。

  4.1.6禁止利用職權和職務上的便利和影響為親友及身邊工作人員謀取利益。

  2.1.7工作中不弄虛作假,按規(guī)定收集整理好各類基礎資料,不做假帳或帳外賬。

  2.1.8不準用公款支付個人名義的宴請。公關或業(yè)務接待必須經總經辦批準后在合理的范圍內進行。

  2.1.9不準接受可能對商品和設備供應價格、工程施工價格的業(yè)務合作行為產生影響的錢、物饋贈和宴請。

  2.1.10不準為謀取不正當?shù)睦,在經濟往來中違反有關規(guī)定,以各種名義收取回扣、中介費、手續(xù)費等歸個人所有。

  2.1.11不借出差、考察、學習之機利用公款進行旅游娛樂活動,或接受可能影響公正辦理業(yè)務的宴請、禮品饋贈或其他服務。

  2.1.12嚴禁以虛報、謊報等手段獲取榮譽;以虛報、謊報等手段獲取的榮譽、職稱及其他利益予以取消或者糾正。

  2.2信息安全

  2.2.1公開信息:公司已對外公開發(fā)布的信息,如公司宣傳冊、產品或公司介紹視頻等。

  2.2.2保密信息:公司僅允許在一定范圍內發(fā)布的信息,一旦泄露,將可能給公司或相關方造成不良影響。比如公司投資計劃等。

  2.2.3根據(jù)信息價值、影響及發(fā)放范圍的不同,公司將保密信息劃分為絕密、機密、秘密、內部公開四個級別。

  絕密信息:關系公司前途和命運的公司最重要、最敏感的信息,對公司根本利益有著決定性影響的保密信息,如:公司訂單,重大投資決議等。

  機密信息:公司重要秘密,一旦泄露將使公司利益受到嚴重損害的保密信息如:未發(fā)布的任命文件,公司財務分析報告等文件。

  秘密信息:公司一般性信息,但一旦泄露會使公司利益受到損害的保密信息,如:人事檔案,供應商選擇評估標準等文件。

  內部公開:僅在公司內部公開或僅在公司某一個部門內公開,對外泄露可能會使公司利益造成損害的保密信息的保密信息,如:年度培訓計劃,員工手冊,各種規(guī)章制度等。

  2.2.4公司保密信息包括但不限于以下內容:

  公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;

  專有技術,專利技術、技術圖紙;

  生產細則、工程BOM、SOP及治具資料;

  人事決策中的秘密事項;

  重要的合同、客戶和合作渠道;

  招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

  財務信息,公司非向公眾公開的財務情況、銀行賬戶賬號;

  董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

  2.2.5除公司已經正式對外公開發(fā)布的信息外,任何單位和個人不得從事以下活動:

  利用信息網(wǎng)絡系統(tǒng)制作、傳播、復制有害信息;

  未經允許使用他人在信息網(wǎng)絡系統(tǒng)中未公開的信息;

  未經授權對網(wǎng)絡(內部信息平臺)系統(tǒng)中存儲、處理或傳輸?shù)男畔ⅲòㄏ到y(tǒng)文件和應用程序)進行增加、修改、復制和刪除等;

  未經授權查閱他人郵件;

  盜用他人名義發(fā)送電子郵件;

  故意干擾網(wǎng)絡(內部信息平臺)的暢通運行;

  從事其他危害信息網(wǎng)絡(內部信息平臺)系統(tǒng)安全的活動。

  2.2.6公司保密信息應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

  2.3違規(guī)追責處理

  2.3.1公司所有員工一經任何人發(fā)現(xiàn)或內外部舉報有違廉潔自律的行為,公司將組織相關部門進行調查核實,一經查證,將追究責任人所造成的責任損失,并進行違規(guī)處罰,對造成公司重大經濟損失且情節(jié)嚴重的,將移交公安機關進行立案處理。

  2.3.2除公司公開的信息外,任何人將公司的保密信息以任何形式(口頭傳達、電子郵件、上傳網(wǎng)絡、存儲拷貝、拍照影印、復印資料)對外泄露或散布出去的,公司將從源頭上追究信息泄密者,經查實后立即根據(jù)情節(jié)輕重進行追責處理。因信息泄密造成公司經濟損失或形象受損時,將依法移交司法機關進行處理。

  3.附則

  3.1本制度最終解釋權歸xx有限公司所有。

  3.2本制度自20xx年8月9日起實行,暫定實施1年。

  信息安全管理制度 5

  為保證計算機的正常運行,確保計算機安全運行,根據(jù)國家、省、市有關法律法規(guī)和政策規(guī)定,結合本項目部實際情況,制定本制度。

  一、管理范圍劃分

  本部計算機分為涉密和非涉密兩部分,涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關人事、財務、經濟運行、信息安全等涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸可以向社會公開發(fā)表或公布的圖文信息的計算機。信息安全科、運行科、人事科和機關財務各一臺計算機按照涉密要求進行管理。

  二、非涉密計算機日常管理

  1、各科室的計算機,科室負責人為管理第一責任人,承擔本科室計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統(tǒng)紊亂、文件丟失等故障。

  2、計算機主要是用于業(yè)務數(shù)據(jù)的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時間用計算機玩游戲及運行一切與工作無關的軟件。

  3、新購的計算機、初次使用的軟件、數(shù)據(jù)載體應經我部計算機管理員檢測,確認無病毒和有害數(shù)據(jù)后,方可投入使用。

  4、計算機操作人員發(fā)現(xiàn)本科室的計算機感染病毒,應立即中斷運行,并與計算機管理員聯(lián)系及時消除。

  5、愛護機關計算機設備,保持計算機設備的干凈整潔。

  三、涉密計算機日常管理

  1、涉密的計算機內的重要文件由專人集中加密保存,不得隨意復制和解密,未經加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機上。

  2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤或其他可移動的介質上。存儲涉密信息的介質應當按照所存儲信息的.最高密級標明密級,并按相應密級的文件管理。

  3、存儲過國家秘密信息的計算機媒體的維修應保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤和其他存儲設備中的秘密信息由技術人員進行徹底清除。

  4、涉密的計算機信息需打印輸出必須到信息安全科專用打印機打印輸出,打印出的文件應當按照相應密級的文件管理;打印過程中產生的殘、次、廢頁應當及時在信息安全科專用設備粉碎銷毀。

  5、對信息載體(軟盤、光盤等)及計算機處理的業(yè)務報表、技術數(shù)據(jù)、圖紙要有專人負責保存,按規(guī)定使用、借閱、移交、銷毀。

  四、其他

  對違反以上規(guī)定的行為視情節(jié)輕重,結合國家、省、市及本部相關規(guī)定處理,并追究有關人員的責任。

  信息安全管理制度 6

  第一章、總則

  第一條、目的

  為規(guī)范公司經濟合同的管理,防范與控制合同風險,有效維護公司的合法權益,制定本制度。

  第二條、適用范圍

  本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議等,包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。

  第三條、公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批。

  第四條、公司法律顧問室負責公司各類合同的管理工作,具體職責是:

  (一)負責除銷售、采購合同以外,其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權簽訂合同。

 。ǘ┴撠熤贫ㄤN售、采購合同統(tǒng)一文本。

 。ㄈ┴撠煂贤瑢S谜、合同統(tǒng)一文本、法人授權委托書的發(fā)放和管理。

 。ㄋ模┴撠煾鞑块T提交的各類合同的合法性、可行性審查。

 。ㄎ澹┴撠熃洕贤m紛的處理。

  (六)負責經濟合同的檔案管理。

  (七)負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行。

  第二章、合同的簽訂

  第五條、合同的主體

  (一)訂立合同的主體必須是公司,其他部門不得以部門名義擅自簽訂合同。

 。ǘ┯喠⒑贤埃瑧斸槍Ψ疆斒氯说闹黧w資格、資信能力、履約能力進行調查,不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同,也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

  (三)公司一般不與自然人簽訂經濟合同,確有必要簽訂經濟合同,應經公司總經理同意。

  第六條、合同的形式

  訂立合同,除即時交割(銀貨兩訖)的簡單小額經濟業(yè)務外,應當采用書面形式!皶嫘问健笔侵负贤瑫⒀a充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文(包括電報、傳真、電子郵件等),除情況緊急或條件限制外,公司一般要求采用正式的合同書形式。

  第三章、合同的內容規(guī)定

  第七條、當事人的名稱、住所

  合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。 第八條、合同標的

  合同標的應具有唯一性、準確性,買賣合同應詳細約定規(guī)格、型號、商標、產地、等級等內容;服務合同應約定詳細的服務內容及要求。

  對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。

  第九條、數(shù)量條款

  合同應采用國家標準的計量單位,一般應約定標的物數(shù)量,常年經銷合同無法約定確切數(shù)量的應約定數(shù)量的確定方式(如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等)。

  第十條、質量條款

  有國家標準,部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的,應約定所采用標準的代號;化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求(標準已涵蓋的除外);憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

  第十一條、價款或報酬條款

  (一)價款或者報酬應在合同中明確,采用折扣形式的應約定合同的實際價款。

 。ǘ﹥r款的支付方式如轉賬支票、匯票(電匯、票匯)信用證、現(xiàn)金等應予以明確。

 。ㄈ﹥r款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。

  第十二條、履行期限、地點和方式

  (一)履行期限應具體明確定,無法約定具體時間的,應在合同中約定履行期間的方式。

 。ǘ┖贤男械攸c應力爭作對本方有利的約定,如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地;約定具體地名的應明確至市轄區(qū)或縣一級。

 。ㄈ┵I賣合同在合同中一般應約定交付的手續(xù),即合同履行的標志,如運單、倉庫保管員簽單等。

  第十三條、合同的擔保條款

  合同中對方事人要求提供擔;虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁⿹5,應經總經理批準、法律顧問室審核后結合具體情況根據(jù)《擔保法》的要求辦理相關手續(xù)。

  第十四條、合同的解釋條款

  風險提示:實踐中,發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時,爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業(yè)秘密,而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”,以及單位如何提供證據(jù)證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據(jù)很難收集,或調查取證的成本非常高,往往導致單位對侵權行為束手無策。

  企業(yè)在制定規(guī)章的時候可以約定通過保密協(xié)議,據(jù)此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施,一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的行為,便于舉證,有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密,維護合法的權益。

  第十五條、保密條款

  對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

  第十六條、合同聯(lián)系制度

  履行期限1年以上的重大經濟合同應當約定合同雙方聯(lián)系制度。

  第十七條、違約責任

  根據(jù)《合同法》作適當約定,注意合同的公平性。

  第十八條、解決爭議的方式

  解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調解、仲裁或起訴,選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱,雙方對仲裁機構不能達成一致意見的,可選擇第三地仲裁機構。

  簽訂經濟合同,除合同履行地在公司所在地外,簽約時應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。

  第四章、簽訂合同的工作程序

  第十九條、簽訂合同前,業(yè)務人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度第五條對對方當事人的有關情況進行審查,并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及其他行政許可證明留存。

  第二十條、銷售、采購合同,由主辦業(yè)務人員與對方當事人商談后擬好合同條款,附合同會審表報總經理審批,由法律顧問室編寫合同編號并加蓋合同專用章,必要時,由總經理指定責任人員對合同進行合法性審查。

  第二十一條、除銷售、采購合同以外的合同由總經理指定責任人員會同相關部門與對方當事人進行商談,擬好合同條款,附合同會審表報總經理審批,由法律顧問室加蓋合同專用章。

  第二十二條、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準登記手續(xù)的合同,合同成立后由法律顧問室依法及時辦理。

  第二十三條、合同正式簽訂后,合同文本除經辦人自行保管外,應當隨合同會審表交存公司法律顧問室一份備案。

  第五章、合同的變更、解除

  第二十四條、在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的,須經雙方協(xié)商,重新達成書面協(xié)議,新協(xié)議未達成前,原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后,應當在規(guī)定的期限內作出書面答復。

  第二十五條、存在下列情形之一的,本方可以單方解除合同

  (一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。

  (二)在履行期限屆滿之前,對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。

  (三)對方遲延履行主要債務,經催告后在合理期限內仍未履行。

  (四)對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。

  (五)法律規(guī)定的其他情形。

  第二十六條、變更或解除經濟的,應當采用書面形式(包括書信、電報)。

  第二十七條、變更或解除經濟合同的協(xié)議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準登記等手續(xù)的,應依法及時辦理。

  第六章、合同的履行

  第二十八條、公司應當按照合同約定全面履行自己的義務,并隨時督促對方當事人及時履行其義務。

  第二十九條、在合同履行過程中,對本公司的履行情況應及時做好記錄并經對方確認。履行銷售合同交付貨物時應由對方當事人簽署一式二份的收貨單,一份留存對方,一份交銷售部門備查。向對方當事人交付增值稅發(fā)票時應由對方當事人出具收條。履行采購合同付款時應由對方當事人出具收款收據(jù)或收條,公司原則上只開具限制性抬頭的轉賬支票,不允許以現(xiàn)金形式支付。

  第三十條、在履行合同過程中,經辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當事人有下列情況之一的,應立即中止履行,并及時書面上報公司法律顧問室處理,并報總經理。 (一)經營狀況嚴重惡化。

 。ǘ┺D移財產,抽逃資金,以逃避債務。 (三)喪失商業(yè)信譽。

  (四)有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。 第三十一條、債權債務的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認。

 。ㄒ唬┰诔D旰贤貏e是常年銷售、采購合同履行過程中,經辦人員應定期對賬,確認雙方債權債務。

 。ǘ┰趯Ψ疆斒氯税l(fā)生兼(合)并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發(fā)生變動時,應及時對賬,確認合同效力及雙方債權債務。

  第七章、經濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟

  第三十二條、合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時,應首先按照實事求是的原則,平等協(xié)商解決。

  第三十三條、合同雙方在一定期限(一般為一個月)內無法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無意協(xié)商解決的,經辦人員應及時書面報告部門經理和總經理,并擬定處理意見,報總經理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的,應立即報告公司法律顧問室和總經理。

  第三十四條、公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛,以及對方當事人起訴的,相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關證據(jù)報公司法律顧問室。

  第八章、合同的日常管理

  第三十五條、本公司實行二級合同管理,公司法律顧問室全面負責公司的合同管理;銷售、采購部門的業(yè)務人員負責所在部門的合同管理。

  第三十六條、公司的合同專用章專人管理,公司財務部負責保管。公司的空白合同、授權委托書也由專人管理,業(yè)務人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權委托書、空白合同出差,特殊情況,由總經理批準。合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書、已簽訂的合同等遺失的,應及時向當?shù)毓矙C關報案,并登報聲明。

  第三十七條、已簽訂的合同及送貨回單,增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務往來傳真、信函、對賬單等資料,銷售、采購部門的業(yè)務人員應自行保管好;重要資料應將原件交公司法律顧問室隨合同保管。

  第三十八條、合同經辦人員與本公司終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、委托書移交完畢,經公司法律顧問室和有關部門確認后方可辦理有關手續(xù)。合同經辦人員與本公司終止勞動關系或因其他原因發(fā)生變更的,公司法律顧問室應在情況發(fā)生后一周內書面告知各有關單位。

  第九章、合同審批管理

  第三十九條、下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經濟合同,除按規(guī)定須上報公司審查批準者外,由公司、企業(yè)領導審批。 第四十條、下列合同由總經理或其授權人審批:

 。ㄒ唬说某^100萬元的。

  (二)預付定金或預付貨款超過10萬元的。

  (三)聯(lián)營、合資、合作合同。

 。ㄋ模┲卮笊嫱夂贤

  第四十一條、下列合同由董事長審批:

 。ㄒ唬说某^500萬元的。

 。ǘ┩顿Y100萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

  第四十二條、合同標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

  第四十三條、法律顧問室負責對下列合同進行審查:

 。ㄒ唬┒聲⒖偨浝砦袑彶榈暮贤。

  (二)內容復雜、較難掌握,各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。

  第四十四條、法律顧問室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性,提出意見供決策部門參考。經濟合同審查的要點是:

  (一)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定;當事人的意思表示是否真實、一致,權利、義務是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。

 。ǘ┖贤膰烂苄。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

 。ㄈ┖贤目尚行。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

 。ㄋ模└鶕(jù)法律規(guī)定或實際需要,經濟合同還應當或可以呈報上級主管機關見證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

  第四十五條、經濟合同的審批程序如下:

 。ㄒ唬┥陥。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同,應事先填寫“經濟合同簽約申報表”(一式二份),報本企業(yè)的領導審查批準。(凡先經領導口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續(xù))需報總經理、董事長審批的,應由該企業(yè)領導簽署意見,隨同合同初稿及有關資料、附件等,一并上報。

 。ǘ⿲徍恕λ蛯彽慕洕贤,應按本《制度》規(guī)定的審批權限,由主管人或有關人認真審閱,必要時可進行調查研究,最后作出:批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判。(應提出談判的具體要求和注意事項)

 。ㄈ┲鞴苋嗽凇吧陥蟊怼鄙吓鷮懸庖姾,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位,由承辦人按批準的意見辦理。

  上述審批程序,一般為1~2天。特殊情況,經批準或授權的可不受審批程序的約束。

  第十章、經濟合同糾份的處理

  第四十六條、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《中華人民共和國合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

  第四十七條、合同糾紛由簽約企業(yè)負責處理。涉及內部幾個企業(yè)的,可以協(xié)商或由公司確定一個企業(yè)為主負責修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。 第四十八條、處理合同糾紛的原則是:

 。ㄒ唬﹫猿忠允聦崬橐罁(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的`,以國家政策或合同條款為準。

 。ǘ┮噪p方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本企業(yè)合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

 。ㄈ┮驅Ψ截熑我鸬募m紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。 (四)各企業(yè)在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

  第四十九條、法律顧問室處理合同糾紛的范圍是:

 。ㄒ唬┒聲⒖偨浝斫晦k的。

 。ǘ┙浉髌髽I(yè)協(xié)商處理解決不了的。

 。ㄈ┢渌麘煞深檰柺姨幚淼摹 第五十條、提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是:

 。ㄒ唬┏修k人填寫“對外經濟合同糾紛申報表(一式二分),按本《制度》的規(guī)定報批。

  (二)審批單位可依據(jù)情況,在1天內作出;由上報單位負責處理;由法律顧問室負責處理。

 。ㄈ┓深檰柺覍泤f(xié)商仍無法解決或認為有必要的合同糾紛,經主管領導同意,可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。

  第五十一條、合同糾紛的提出,加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內(一般為2年)進行,并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。

  第五十二條、凡由法律顧問室處理的經濟合同糾紛,有關企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料(原件或影印件)

  (一)經濟合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等。

 。ǘ╆P貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證。

  (三)貨款的承付、托收憑證,有關財務財目。

 。ㄋ模┊a品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告。

 。ㄎ澹┯嘘P違約的證據(jù)材料。

 。┢渌c處理糾紛有關的材料。

  第五十三條、對于經濟合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。

  第五十四條、各企業(yè)對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

  對于對方當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導和法律顧問匯報。 第五十五條、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,由法律顧問室配合各單位向人民法律申請執(zhí)行。

  第五十六條、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關單位應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

  第五十七條、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備查考。

  第十一章、考核與獎懲

  第五十八條、公司全體職員應當嚴格遵守本制度,有效訂立、履行合同,切實維護公司的整體利益。公司法律顧問室負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。

  第五十九條、對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,積極采取補救措施,使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中,避免或挽回重大經濟損失的,予以獎勵。 第六十條、合同經辦人員出現(xiàn)下列情況之一,給公司造成損失的,公司將依法向責任人員追償損失: (一)未經授權批準或超越職權簽訂合同。

 。ǘ樗颂峁┖贤瑢S谜禄蛏w章的空白合同,授權委托書。

  (三)應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。

  第六十一條、合同經辦人員出現(xiàn)下列情況之一,給公司造成損失的,公司酌情向有關人員追償損失:

 。ㄒ唬┮蚬ぷ鬟^失致使公司被詐騙。

 。ǘ┕韭男泻贤唇泴Ψ疆斒氯舜_認。

  (三)遺失重要證據(jù)。

  (四)發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕,從而貽誤時機的。

 。ㄎ澹┖贤瑢S谜隆⑸w章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告。

 。┢渌`反公司相關制度的。

  第六十二條、公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法,構成犯罪的,將依法移交司法機關處理。

  第十二章、附則

  第六十三條、本制度未盡事宜,均按有關法律法規(guī)和本公司補充細則規(guī)定辦理;本制度的解釋、修訂和發(fā)放由本公司法律顧問室負責。

  第六十四條、本制度自公示之日起開始執(zhí)行。 風險提示:

  企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),是公司內部的“法律”,但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力,只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動爭議糾紛案件中,工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候,應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù),以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果

  信息安全管理制度 7

  一、公司計算機使用管理制度

  1、從事計算機網(wǎng)絡信息活動時,必須遵守《計算機信息網(wǎng)絡和國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》的規(guī)定。我們應該遵守國家法律,加強信息安全教育。

  2、電腦由公司統(tǒng)一配置和定位,未經許可,任何部門和個人不得盜用和交換、出借和移動電腦。

  3、計算機硬件及附件應列出并上報行政部,網(wǎng)絡信息管理員在征得公司領導同意后負責添加。

  4、計算機操作應按照規(guī)定的程序進行。

  (1)計算機應按照正常程序打開、并關閉。如果電腦因非法操作而無法正常使用,維修費用由部門承擔。

  (2)計算機軟件的安裝和刪除應在公司管理員的許可下進行。未經授權,任何部門和個人不得在計算機硬盤上添加或刪除數(shù)據(jù)程序。

  (3)電腦操作人員應每周及時升級殺毒軟件,每月對系統(tǒng)進行補丁安裝。

  (4)不允許隨意使用外來的u盤。如果真的有必要,應該先進行病毒監(jiān)測。

  (5)禁止在工作時間在電腦上做與工作無關的事情,如玩游戲、聽音樂等。

  5、不允許任何人使用網(wǎng)絡制作、復制、咨詢和傳播封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、謀殺、恐怖、教唆犯罪內容

  6、應盡快通知信息技術管理員及時解決計算機故障,不允許擅自打開計算機主機箱進行操作。

  7、電腦操作人員應愛護電腦,注意保持電腦清潔衛(wèi)生。他們不能離開辦公室,除非他們正確地完全切斷電源。

  8、對疏忽或操作錯誤影響了工作但可以通過努力恢復的操作員進行批評和教育;經營者故意違反上述規(guī)定,造成工作或者財產損失的,應當追究當事人的責任,并給予經濟處罰。

  9、為了文件安全,不要將重要文件保存在系統(tǒng)的活動分區(qū)中,如磁盤C 、我的文檔、桌面等。請將您的重要文件存儲在硬盤的其他非活動分區(qū)中(例如,D、E、F)。

  (保存前使用防病毒軟件檢查是否沒有病毒警告)。

  并定期清理我的相關文件目錄,及時刪除一些過期的、無用的文件,以免占用硬盤空間。

  10、所有計算機都必須有登錄密碼。通常,不要使用默認管理員作為登錄用戶名。密碼必須自己保存。嚴禁告訴他人。計算機名不能與登錄名一致。通常,不要使用包含個人、單位相關信息的名稱。

  11、請參閱《信息技術最終用戶安全手冊》了解其他管理方法

  二、網(wǎng)絡系統(tǒng)維護

  1、系統(tǒng)管理員每周定期檢查托管網(wǎng)絡服務器,并檢查公司局域網(wǎng)的內部服務器,如財務服務器。

  2、網(wǎng)管部門應及時組織相關人員對系統(tǒng)和網(wǎng)絡中出現(xiàn)的異,F(xiàn)象進行分析,制定處理方案并采取積極措施。

  對于當時未解決的.問題或重要問題,問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定解決方案。

  3、定期備份服務器數(shù)據(jù)。

  4、維護服務器,監(jiān)控外部訪問和外部訪問,并及時處理任何安全問題。

  5、為服務器制定防病毒措施,及時下載最新的防病毒疫苗,防止服務器被病毒侵害。

  三、用戶賬戶申請/取消

  1、新員工(或租借者)需要使用電腦向部門主管申請。批準后,網(wǎng)絡部門負責分配計算機、和用戶名和密碼,以便登錄公司網(wǎng)絡。

  如需使用財務軟件,需向財務主管提出申請,網(wǎng)絡管理部人員負責軟件客戶端的安裝和調試。

  2、離職時,員工應以書面形式記錄計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息,網(wǎng)絡經理將記錄進行登記備案。

  只有當網(wǎng)絡管理員備份了存儲在辭職人員的計算機中的公司信息時,存儲在辭職人員的公司服務器中的所有信息才能被刪除。

  IV、數(shù)據(jù)備份管理服務器數(shù)據(jù)備份,數(shù)據(jù)庫應自動實時備份,手動備份應至少每周進行一次,邏輯備份的驗證應在備份服務器中進行,驗證后的邏輯備份應存儲在不同的物理設備中。

  所有部門均負責個人電腦的備份,并可申請在可移動硬盤、信息光盤等存儲介質上進行安全備份。

  第四條計算機/計算機維護

  1、如果計算機出現(xiàn)重大故障,必須填寫計算機修復列表并提交給信息技術管理員進行修復。

  2 、信息技術管理員歸檔電腦維修清單,方便查詢每臺電腦的使用情況。

  必須外出修理的,必須報主管領導審批。

  需采購的零部件應按照采購管理流程執(zhí)行。

  第五條公司信息系統(tǒng)管理(暫行)

  1、新建中大金融系統(tǒng)服務器(以下簡稱服務器),臨時放置在金融室辦公室,現(xiàn)有金融室辦公室已達到視頻監(jiān)控、防盜、溫控等條件。

  當重建獨立機房的條件成熟時,將采用安全管理。

  2、對于服務器數(shù)據(jù)(包括財務軟件系統(tǒng)),管理員將每月定期備份數(shù)據(jù)庫一次,并將服務器設置為每周自動備份數(shù)據(jù)庫兩次。財務部門應安排遠程備份數(shù)據(jù)存儲在遠程位置。

  3、系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)只能由服務器系統(tǒng)管理員維護。如果需要外援,手術必須由管理員陪同。不允許其他終端用戶設置進入數(shù)據(jù)管理后臺的權限。

  4、最終用戶的開通和變更應以書面形式提交相關部門領導簽字確認,包括用戶權限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。

  5、當服務器需要更改時,管理員應制作詳細的更改記錄。

  例如,程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎設施變更、數(shù)據(jù)庫修改等。

  6、計劃在每月25日檢查和管理公司的服務器賬號。

  第六條補充規(guī)定

  1、本制度由信息管理部負責解釋,自發(fā)布之日起實施。

  2、如果系統(tǒng)有問題,系統(tǒng)會在運行中進行修改和發(fā)布。

  信息安全管理制度 8

  本制度系列所管轄醫(yī)院信息包括醫(yī)院在運行管理中涉及到的基本信息(人、財、物)、運行信息(各類業(yè)務工作與質量安全管理資料數(shù)據(jù))和管理信息(投資發(fā)展、人力資源開發(fā)與利用、發(fā)展戰(zhàn)略研究),統(tǒng)稱為“醫(yī)院信息”。依據(jù)《中華人民共和國保密法》、《醫(yī)療質量管理辦法》,制定此制度系列。

  一、醫(yī)院數(shù)據(jù)、資料信息安全管理制度

  醫(yī)院內部的數(shù)據(jù)、資料信息安全管理尤為重要,如涉及全院的工作統(tǒng)計數(shù)據(jù)、質量與安全評價分析相關的數(shù)據(jù)、與醫(yī)療糾紛有關的信息、醫(yī)院管理與建設重大決策信息、醫(yī)院經濟管理相關的信息等,院領導認為不宜通過“三重一大”公示的信息,均屬于保密信息,必須實行安全管理,規(guī)定如下:

 。ㄒ唬┤魏稳宋唇浽侯I導批準,不得在公眾場合、公共媒體發(fā)布醫(yī)院涉密信息。

 。ǘ┽t(yī)院各職能部門和業(yè)務科室,對自身所涉密的醫(yī)院信息,有保密的義務和責任。

 。ㄈ┎粚儆诜止苈毮軆鹊纳婷苄畔,不得向其他部門和個人打探。

 。ㄋ模┤魏螁T工不得以謀利為目的,散布、出賣、交換醫(yī)院涉密信息。

 。ㄎ澹┤魏螁T工不得以泄私憤、圖報復,散布和出賣醫(yī)院涉密信息。違反以上各條,醫(yī)院有權追究泄密人的相應責任。

  二、醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理制度

  (一)為了保證醫(yī)院網(wǎng)絡的正常運行,保護醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全和網(wǎng)絡用戶的使用權益,特制定本安全管理制度。

 。ǘ┍竟芾碇贫人Q的醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)是指在醫(yī)院信息系統(tǒng)中,由計算機及配套設施構成的,按照醫(yī)院網(wǎng)絡信息系統(tǒng)的應用目標和規(guī)定,對數(shù)據(jù)進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統(tǒng)。

 。ㄈ┽t(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理是通過實施身份認證、訪問控制與授權管理、數(shù)據(jù)備份和災備系統(tǒng)、安全分域及邊界防護、防病毒系統(tǒng)、入侵檢測、補丁管理、郵件安全網(wǎng)關、遠程接入等安全技術和與之相配套的管理制度,保障網(wǎng)絡主機及配套設備、設施的安全,網(wǎng)絡運行環(huán)境的安全,從而達到保障計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)安全運行和信息安全的目的。

 。ㄋ模┬畔⒖曝撠熱t(yī)院計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的安全管理工作,確保對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理的有效性。

 。ㄎ澹┯嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)的建設和應用應遵守上級主管部門頒發(fā)的行政法規(guī)、用戶手冊和其他相關規(guī)定。

  (六)計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)實行安全等級保護和用戶使用權限劃分。安全等級和用戶使用權限的劃分和設置由信息科負責制定和實施。

 。ㄆ撸┯嬎銠C入網(wǎng)運行必須經信息科批準備案,分配IP地址后,方可接入網(wǎng)絡。

  (八)要對重要主機的用戶名、開機口令、應用口令和數(shù)據(jù)庫口令實施重點管理,嚴格控制設備存取及加密,未經允許嚴禁外來盤片帶入機房對服務器進行安裝等,不準將機器設備和數(shù)據(jù)帶出機房。

 。ň牛┪崔k理入網(wǎng)手續(xù),任何單位和個人不得非法私自將計算機接入醫(yī)院網(wǎng)絡,不得以不真實身份使用網(wǎng)絡資源,不得竊取他人賬號、口令使用網(wǎng)絡資源,不得盜用未經合法申請的IP地址入網(wǎng)。未經信息科允許,任何單位或個人不得擅自接納網(wǎng)絡用戶。

 。ㄊ⿷鶕(jù)網(wǎng)絡主機不同的安全級別采取相應的訪問控制、數(shù)據(jù)保護、保密監(jiān)控管理和系統(tǒng)安全等技術措施。

 。ㄊ唬┬畔⒖贫ㄆ趯W(wǎng)上用戶的訪問及授權情況進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)和限制非法用戶和非授權訪問。

 。ㄊ┮匆髮(shù)據(jù)進行日備份、月備份和年備份。嚴格按操作規(guī)程進行數(shù)據(jù)備份工作,確保備份數(shù)據(jù)的完整和準確性,做好備份數(shù)據(jù)的審核工作,并做好相應記錄。要確保導出、導入數(shù)據(jù)的完整和準確,并做好導出、導人數(shù)據(jù)的審核工作和相應記錄。

 。ㄊ┘訌娺吔绨踩姆雷o,應根據(jù)安全區(qū)域劃分情況明確需進行安全防護的邊界,并實施有效的訪問控制策略和機制。

 。ㄊ模⿷诰W(wǎng)絡系統(tǒng)或安全域邊界的關鍵點采用嚴格的安全防護機制,如嚴格的登錄/鏈接控制,高性能的`防火墻、防病毒網(wǎng)關、入侵防范、信息過濾、邊界完整性檢查等。

  (十五)要實施必要的邊界訪問、違規(guī)外聯(lián)的審計和控制。

 。ㄊ⿷捎帽匾氖侄危ㄈ缛肭謾z測系統(tǒng)、日志分析、網(wǎng)絡取證分析等)對系統(tǒng)內的安全事件進行監(jiān)控,檢測攻擊行為并能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內非授權使用情況。

 。ㄊ撸⿷瓜到y(tǒng)內用戶非授權的外部鏈接(如自動撥號、違規(guī)鏈接和無線上網(wǎng))。

 。ㄊ耍⿷渴鹩行У木W(wǎng)絡病毒防范軟件系統(tǒng)和相應的網(wǎng)絡病毒防范管理辦法,實施對計算機網(wǎng)絡病毒的有效防范。

 。ㄊ牛┮贫ㄎ臋n化的明確的計算機病毒和惡意代碼防護策略,以及確保策略有效實施規(guī)章制度。

 。ǘ⿷谙到y(tǒng)內關鍵的入口點以及各工作站、服務器和移動計算機設備上采取計算機病毒和惡意代碼防護措施。

  (二十一)應制定文檔化的信息系統(tǒng)備份和恢復的策略,建立健全備份和恢復的管理制度和操作規(guī)程。

 。ǘ﹤浞莅P鍵業(yè)務數(shù)據(jù)的備份、關鍵業(yè)務設備(如服務器、交換機等)的備份和電源備份。對重要信息系統(tǒng)(如HIs系統(tǒng))的關鍵設施(如服務器)采取熱備份。

 。ǘ⿷ㄆ趥浞莺蛯謴筒呗赃M行測試,以保證其有效性。要有系統(tǒng)恢復的預案和演練。

  (二十四)應根據(jù)業(yè)務的重要程度、信息系統(tǒng)的資產價值等進行相應的需求分析,確定系統(tǒng)恢復的目標,如:關鍵業(yè)務功能、恢復的優(yōu)先順序、恢復的時間范圍。

 。ǘ澹榇_保醫(yī)院計算機局域網(wǎng)絡運行安全,要在有效部署防火墻、入侵檢測和防病毒系統(tǒng)的情況下,實施遠程接入。醫(yī)院業(yè)務網(wǎng)(內網(wǎng))與遠程接入(外網(wǎng))業(yè)務的物理隔離。凡涉密的計算機主機不得與互聯(lián)網(wǎng)(Internet)鏈接。

 。ǘ┤魏尾块T和個人使用醫(yī)院網(wǎng)絡提供的遠程接人服務必須向信息科申請。入網(wǎng)用戶的用戶名和IP地址是用戶在醫(yī)院局域網(wǎng)上的合法標識,也是對用戶收費的重要依據(jù),一經指定不得擅自更改。

 。ǘ撸┪唇浶畔⒖婆鷾剩魏蝹人或部門不得為外單位人員提供電子郵件或其他網(wǎng)絡服務。

  (二十八)所有入網(wǎng)用戶,應當遵守國家有關法律、法規(guī)及醫(yī)院的有關規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行安全保密制度,不得利用計算機網(wǎng)絡從事危害國家安全、損害醫(yī)院利益等違法、違規(guī)活動,不得制作、查閱、復制和傳播擾亂社會治安、有傷風化、淫穢色情等信息,不得利用網(wǎng)絡攻擊、損害公用網(wǎng)絡和其他用戶。否則,醫(yī)院有權停止對其提供的服務;由此造成的不良后果由用戶承擔。

 。ǘ牛┦褂糜嬎銠C機網(wǎng)絡系統(tǒng)的部門和個人必須遵守計算機安全使用的規(guī)定,對計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)發(fā)生的問題和故障要立即向信息中心報告。

 。ㄈ┯脩舨坏脧氖孪铝形:τ嬎銠C網(wǎng)絡安全的行為:

  1、未經允許,進入計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)或使用網(wǎng)上信息資源:

  2、私自轉借或轉讓用戶賬號,盜用他人賬號或IP地址:

  3、未經允許,對網(wǎng)上應用系統(tǒng)的功能進行刪減或更改:

  4、未經允許,對計算機網(wǎng)絡的存儲、處理或傳輸數(shù)據(jù)和應用程序進行刪減或更改;

  5、故意制作、傳播計算機病毒等破壞程序,使用任何工具破壞網(wǎng)絡正常運行;

  6、破壞、盜用計算機網(wǎng)絡中的信息資源和危害計算機網(wǎng)絡安全;

  7、其他危害計算機網(wǎng)絡安全的行為。

  上述違規(guī)造成醫(yī)院損失的,依照有關法律、法規(guī)及醫(yī)院有關處罰規(guī)定進行處理,情節(jié)嚴重者移交公安機關處理。

  三、涉密數(shù)據(jù)保密管理制度

  (一)任何科室和個人不得利用涉密計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)泄漏屬于醫(yī)院內部秘密的信息數(shù)據(jù),危害醫(yī)院、員工和患者的合法權益;不得從事其它違法犯罪活動。涉密單位和涉密人員應當遵守保密法律法規(guī),認真執(zhí)行國家和省制定的涉密計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)的保密規(guī)定。

 。ǘ┥婷苡嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)的單位保密管理實行領導負責制,并制定部門或專人負責具體的日常管理工作。并保持計算機保密管理人員相對穩(wěn)定。

 。ㄈ┥婷苡嬎銠C網(wǎng)絡系統(tǒng)工作人員定期進行保密教育和檢查。涉密計算機信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理人員應當經過嚴格審查,定期進行考核,并保持相對穩(wěn)定。

 。ㄋ模┥婷苋藛T調離崗位,應當履行國家規(guī)定保守秘密的義務。

 。ㄎ澹┥婕搬t(yī)院秘密的數(shù)據(jù),必須按照保密規(guī)定進行采集、存儲、處理、傳遞、使用和銷段。

 。┯嬎銠C存儲、處理、傳遞、輸出的涉密信息要有相應的密級標識且不得與正文分離,輸出的涉密文件按相應密級文件管理。

  (七)涉密醫(yī)院信息和數(shù)據(jù)不得在與公用網(wǎng)絡聯(lián)網(wǎng)的計算機信息系統(tǒng)中存儲、處理、傳遞,涉密信息一律不得在網(wǎng)上發(fā)布。

 。ò耍┥婷苡嬎銠C必須設置口令保護,根據(jù)密級確定口令長度與更換周期,實行專人專用,嚴禁以任何方式登錄國際互聯(lián)網(wǎng)或與互聯(lián)網(wǎng)物理連接。

 。ň牛┐鎯ι婷苄畔⒌拿襟w應按所存儲信息的最高密級標明密級,并按相應密級文件管理制度管理,存儲過涉密信息的計算機媒體不能降低密級使用,維修存儲過涉密信息的計算機媒體應到部門指定維修點維修,有人全程跟蹤,保證存儲的秘密信息不被泄露。

 。ㄊ﹥ι婷軘(shù)據(jù)的計算機硬盤或其它存儲介質不得擅自更換或者報廢。確需更換或者報廢的,應當經院領導批準后,交醫(yī)院的網(wǎng)絡管理部門進行登記、封存,或者按規(guī)定銷毀。

 。ㄊ唬┥婷軉挝粦攲⑸婷軘(shù)據(jù)與備份數(shù)據(jù)分別保存在單位內不同的地點。有條件的,應實行異地容災備份。不得在便攜式計算機上存儲涉密信息。

  (十二)發(fā)現(xiàn)計算機信息泄密后應立即采取補救措施,并按規(guī)定及時報告保密部門。

  四、信息提供、發(fā)布和上網(wǎng)保密審查制度

  1、信息提供、發(fā)布、上網(wǎng)實行保密審查、領導審批和登記備案制度。

  2、信息發(fā)布、上網(wǎng),堅持涉密不公開、公開不涉密和誰上網(wǎng)、誰負責的原則。

  3、對涉密信息確需對外發(fā)布、上網(wǎng)的,應采取解密或者刪除、改編、隱去等保密措施,并經主管部門或保密工作部門審定。

  4、接受記者采訪,不得涉及醫(yī)院秘密內容。

  五、計算機設備管理制度

 。ㄒ唬┯嬎銠C及其輔助設備是實現(xiàn)現(xiàn)代化管理的工具,各科室有關工作人員都要結合本職工作利用計算機手段來提高工作效率。

 。ǘ└骺剖屹徶煤蜕霞壏峙浣o予的計算機和輔助設備均屬固定資產,統(tǒng)一由計算機中心負責維護,各科室由電腦管理員專人負責管理和使用。

 。ㄈ┓⻊掌鳌⒂嬎銠C及輔助設備和其他應用軟件所配的專用磁盤、光盤,由中心專人登記管理入賬,每年清點一次。

  (四)計算機的備件、易耗件、磁盤及有關資料的購買,由信息管理部門統(tǒng)一申請,經科室負責人并上報院長同意后,由后勤采購進行統(tǒng)一購置,統(tǒng)一給各科室配置。

 。ㄎ澹┯嬎銠C、服務器、網(wǎng)絡通訊電纜設備,未經信息部門同意不得拆裝、移動。

 。┯嬎銠C和輔助設備需檢修,應報告計算機中心專業(yè)工作人員,由計算機中心有關人員檢修,若需外單位修理,由領導會同有關部門商量后辦理。

 。ㄆ撸⿲ν鈦泶疟P要先殺毒,后使用。各計算機一旦發(fā)現(xiàn)病毒,必須立即清除,否則不得使用該計算機,更不能向服務器上傳數(shù)據(jù)。

 。ò耍┩鈦砣藛T未經科室領導和專業(yè)人員同意不得操作計算機,以免發(fā)生病毒感染和其他損失。

 。ň牛┎坏迷谟嬎銠C上進行與工作無關(如做游戲、下棋、打撲克等)的操作。

  六、服務器機房管理制度

  為保證網(wǎng)絡中心設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作環(huán)境,作如下規(guī)定:

  (一)各門鑰匙由指定的專人保管,不能隨意轉借。丟失要聲明。出入請隨手關門。

  (二)要有安全防范意識,節(jié)假日值班人員不得擅離崗位。早進入、晚離開時要檢查設備情況,離開時查看燈、門、窗、鎖是否關閉好。

 。ㄈ┮兹紉x物品不準帶入機房,機房及周邊地區(qū)嚴禁煙火,不能明火作業(yè),機房一律禁止吸煙。

 。ㄋ模C房工作人員要有防火意識,出現(xiàn)異常情況應立即報警,切斷電源,用滅火設備撲救。

 。ㄎ澹┓枪ぷ魅藛T嚴禁進入服務器機房,特殊情況要事先征得院長或主管副院長的同意,未經許可一律不準觸碰開關和設備,否則后果自負。

 。C房內的一切公用物品未經許可一律不得挪用和外借。

 。ㄆ撸C房內不準大聲喧嘩,機房衛(wèi)生由工作人員定期負責清掃,保持清潔。

 。ò耍┚W(wǎng)管員負責機房的安全管理與檢查;負責建立與記錄安全日志。

  七、計算機網(wǎng)絡工作站管理制度

  (一)本制度所稱醫(yī)院計算機網(wǎng)絡工作站,是指醫(yī)院計算機網(wǎng)絡中以臺式電腦或筆記本電腦為中心的包括所連打印機等外圍設備在內的計算機工作單元。醫(yī)院未聯(lián)網(wǎng)工作的計算機也采用此制度進行管理。

 。ǘ└鱾管理部門和科室中,每一工作站配置的計算機、打印機等設備須指定專人使用、保管和維護,轉交他人保管時需嚴格交接。

  (三)各工作站所有使用人員必須嚴格遵守《醫(yī)院網(wǎng)絡系統(tǒng)安全管理制度》。

  (四)計算機操作人員,不得隨意搡作計算機或相關設備,更不允許外來人員操作計算機。

 。ㄎ澹┎辉谟嬎銠C上玩游戲及做與工作無關的操作。

  (六)不在醫(yī)院計算機上使用來歷不明的光盤、軟盤。

  (七)計算機網(wǎng)絡上的所有操作人員必須保管好自己的密碼,因密碼保管不善造成的經濟損失,概由操作人員自己負責。

  (八)計算機一旦發(fā)生故障應及時報告信息科處理。

  (九)除計算機網(wǎng)絡中心機房工作人員外,任何入不得拆裝計算機,或擅自接入其它設備。

 。ㄊ┎婚g斷電源的計算機,在供電中斷時,操作人員應立即保存數(shù)據(jù),退出程序后按正常操作關機。

 。ㄊ唬﹪栏癜凑詹僮饕(guī)程操作,下班前必須按程序關機,并切斷電源。

 。ㄊ┯嬎銠C旁不準抽煙、會客,不準吃零食物和飲料。

  (十三)計算機旁邊嚴禁擺放各種易燃易爆、腐蝕性或強磁物品。遇臨時停電及雷電天氣,應采取保護措施,避免發(fā)生意外。

 。ㄊ模⿶圩o計算機及各種相關設備,計算機主機、顯示器、打印機上不能堆放雜物。

 。ㄊ澹┛剖抑付▽H素撠熆苾扔嬎銠C的一般性管理工作,定期用干凈柔軟的干抹布清除設備上的灰塵,清潔和整理計算機工作臺。

 。ㄊ┮蚓S護管理不當造成計算機硬件設備損壞,由當事人負責賠償。

 。ㄊ撸┩鈦韰⒂^須報請信息科及主管院領導批準,不能向外展示和泄露醫(yī)院重要業(yè)務數(shù)據(jù)。

 。ㄊ耍┻`反本制度者,醫(yī)院將視情節(jié)給予處罰。

  八、監(jiān)控機房管理制度

 。ㄒ唬榇_保監(jiān)控機房安全,設立監(jiān)控機房管理員,負責對機房各類設備、軟件系統(tǒng)進行維護和管理。

 。ǘ┍O(jiān)控機房管理員應認真履行職責,及時發(fā)現(xiàn)、報告、解決硬件系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,保障系統(tǒng)的正常運行。

  (三)監(jiān)控機房管理員及時完成監(jiān)控數(shù)據(jù)的刻錄歸檔,確保監(jiān)控數(shù)據(jù)完整無誤。不得無故中斷監(jiān)控,不得漏刻監(jiān)控資料,未經刻錄不得無故刪除監(jiān)控資料。

 。ㄋ模┍O(jiān)控機房必須做好防火、防靜電、防潮、防塵、防熱和防盜工作。機房禁止放置易燃、易爆、腐蝕、強磁性物品,禁止在監(jiān)控機房內使用其他用電設備,禁止將監(jiān)控機房鑰匙交他人保管,確保監(jiān)控機房安全。

 。ㄎ澹﹪栏褡袷乇C苤贫取(shù)據(jù)資料必須由監(jiān)控機房管理員負責保管,未經允許不得私自拷貝、下載和外借。嚴禁任何人在監(jiān)控計算機上使用未經檢測允許的介質(軟盤、光盤等),嚴禁在監(jiān)控計算機上做與監(jiān)控無關的事情。

  (六)監(jiān)控機房內保持清潔,嚴禁在機房抽煙、喝水、吃東西、亂扔雜物、大聲喧嘩等。

  (七)實行工作人員值班制度。值班人員應按規(guī)定做好實時監(jiān)管工作,并做好書面情況記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并妥善處理。

  (八)值班人員應嚴格執(zhí)行機房管理制度,并與監(jiān)控機房管理員做好交接。如需監(jiān)控機房管理員進行配合的,監(jiān)控機房管理員應予以協(xié)助。

 。ň牛┏O(jiān)控機房管理員和工作人員外,任何無關人員不得進入監(jiān)控機房。

 。ㄊ┍O(jiān)控機房管理員要經常督促檢查本制度執(zhí)行情況,切實履行管理職責,發(fā)現(xiàn)異常情況必須及時匯報。

  九、計算機網(wǎng)絡突發(fā)故障處理預案

 。ㄒ唬╇娔X網(wǎng)絡故障

  電腦網(wǎng)絡發(fā)生故障后,維護人員要結合醫(yī)院的分布式特點,通過操作人員反饋回來的信息和現(xiàn)有的網(wǎng)絡檢測手段,迅速定位故障事件的來源,明確故障事件發(fā)生的范圍,確認網(wǎng)絡系統(tǒng)受損害程度,將情況及時通報直接上級并層層上報。通過進一步的分析,將故障發(fā)生類型劃分為網(wǎng)絡線路、網(wǎng)絡交換機、服務器三大類型,確定起因是硬件故障、外力損壞、惡意攻擊還是感染病毒,進而采取下一步措施。

  1、網(wǎng)絡線路故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調。

  (2)排查:根據(jù)網(wǎng)絡拓撲結構和故障發(fā)生的范圍,使用網(wǎng)絡檢測指令,確定檢修線路的位置。

 。3)搶修:攜帶對線器、轉接器、備用線、壓線鉗等工具,迅速到達線路故障現(xiàn)場,進行修復。

 。4)驗證:連接網(wǎng)絡進行檢測,確定故障得到解決。

 。5)回復:通知故障發(fā)生點恢復使用。

 。6)記錄:對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細記錄。

  2、網(wǎng)絡交換機故障

  (1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調。聯(lián)系電話:網(wǎng)絡負責人。

 。2)診斷:根據(jù)故障發(fā)生的片區(qū)和網(wǎng)絡交換機的分布圖,結合網(wǎng)絡檢測指令,判斷出故障交換機的位置。

 。3)修復:攜帶電筆、改刀等常規(guī)工具,迅速到達故障交換機所在位置,通過觀察交換機指示燈,確定其工作狀態(tài)是否正常:如果是斷電所致,立即與維修中心聯(lián)系,恢復供電;如果狀態(tài)鎖死,立即對交換機進行復位處理;排除上述因素后如果故障依舊,立即用備用交換機對其進行更換。

 。4)驗證:連接網(wǎng)絡進行檢測,確定故障得到解決。

  (5)回復:通知故障發(fā)生點恢復使用。

 。6)事后:對換下交換機送修。待修復后備用。

 。7)記錄:對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細的記錄。

  3、服務器故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調。

  (2)診斷:根據(jù)故障現(xiàn)象,初步判定是硬件故障還是軟件故障,如果是硬件故障,立即斷開主服務器,啟用備用服務器;如果是系統(tǒng)軟件故障,盡量正常下機,重啟服務器;如果是應用軟件故障,立即聯(lián)系HIS公司進行遠程維護。

 。3)如故障發(fā)生在夜晚或節(jié)假日期間,首先應通知負責系統(tǒng)技術人員立即在15分鐘內趕赴現(xiàn)場,并通知電腦中心主管組織相關人員進行搶修,上報設備科,必要時盡快聯(lián)系相關公司維修部進行遠程維護。

  4、停電

  (1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調。

  (2)配合:聯(lián)系維修中心,確定停電的時間長短,如果在五分鐘以內,在恢復供電后重新運行接口機即可;如果在五分鐘以上,對接口機和服務器進行正常下機操作,待恢復供電后,重新開啟服務器至運行狀態(tài),再運行接口機。

 。3)記錄:對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細的記錄。

  5、病毒發(fā)作

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調,必要時立即赴現(xiàn)場處理。

 。2)診斷:對故障進行分析,找出病毒特征碼,確定是何種病毒。

  (3)排殺:從專業(yè)網(wǎng)站上下載專殺工具進行殺毒。

 。4)補丁:從專業(yè)網(wǎng)站上下載補丁,封堵漏洞,進行免疫處理。

 。5)記錄:對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程作出詳細的記錄。

  二、通訊網(wǎng)絡故障

  當通訊網(wǎng)絡發(fā)生故障后,要迅速根據(jù)設備監(jiān)控狀況、用戶反饋的故障現(xiàn)象,確定故障類型,將情況及時通報直接上級并層層上報。通過進一步的分析,將故障劃分為通訊電纜故障、數(shù)字程控交換機故障、電深故障三大類型,并采取下一步措施。

  1、通訊電纜故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調,必要時立即赴現(xiàn)場處理,通訊工程師應立即奔赴現(xiàn)場。

 。2)查找:根據(jù)故障現(xiàn)象、范圍和分線盒的分布位置,確定故障點:如果是主線纜受損,立即通知電信相關部門進行搶修;如果是戶線纜受損,立即趕赴現(xiàn)場。

 。3)修復:對于主線纜受損,為電信維修部門提供準確的線路資料,協(xié)調施工工作,掌握搶修進度;對于戶線纜受損,查清故障原因,更換相應線纜。

 。4)反饋:通知相關用戶恢復使用。

 。5)記錄:對整個事件的時間、現(xiàn)象、處理過程和資料變更情況作出詳細記載。

  2、交換機故障

 。1)通知:值班人員迅速通知直接上級并層層上報。上級管理人員根據(jù)實際情況給予指導和協(xié)調,必要時立即赴現(xiàn)場處理,設備科領導應立即趕赴現(xiàn)場。

 。2)分析:作出分析后,根據(jù)交換機的故障現(xiàn)象進行處理。

 。3)反饋:通知相關用戶恢復使用。將情況上報相關領導。

  (4)善后:對故障時間、現(xiàn)象、處理情況作出詳細記載。

  3、電源故障

 。1)通知:值班人員迅速與院內總務科取得聯(lián)系,確定停電時間的長短。同時通知直接上級。

  (2)處理:中心機房通過UPS電源繼續(xù)正常工作,維護人員必須對設備的工作情況進行監(jiān)控。

 。3)跟蹤:隨時保持與總務科的聯(lián)系,如果停電時間超過半小時,按照操作流程關閉部分外圍設備,減少蓄電池的負荷量,以確保程控機的正常運行。

 。4)記錄:詳細記載停電發(fā)生的起止時間、蓄電池的使用情況,在恢復正常供電后及時檢查蓄電池充電情況。

  信息安全管理制度 9

  一、一般規(guī)定

  1、未經網(wǎng)管批準,任何人不得改變網(wǎng)絡(內部信息平臺)拓撲結構、網(wǎng)絡(內部信息平臺)設備布置、服務器、路由器配置和網(wǎng)絡(內部信息平臺)參數(shù)。

  2、任何人不得進入未經許可的計算機系統(tǒng)更改系統(tǒng)信息和用戶數(shù)據(jù)。

  3、機關局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益,不得制作、復制和傳播妨害單位穩(wěn)定的有關信息。

  4、各部門應定期對本科室計算機系統(tǒng)和相關業(yè)務數(shù)據(jù)進行備份以防發(fā)生故障時進行恢復。

  二、帳號管理

  1、網(wǎng)絡(內部信息平臺)帳號采用分組管理。并詳細登記:用戶姓名、部門名稱、口令,存取權限,開通時間,網(wǎng)絡(內部信息平臺)資源分配情況等。

  2、網(wǎng)絡(內部信息平臺)管理員為用戶設置明碼口令,用戶可以根據(jù)自己的保密情況進行修改口令,用戶應對工作站設置開機密碼和屏保密碼。

  3、用戶帳號下的數(shù)據(jù)屬于用戶私有數(shù)據(jù),當事人具有存入權限,管理員具有管理和備份存取權限。

  4、網(wǎng)絡(內部信息平臺)管理員根據(jù)有關帳號管理規(guī)則對用戶帳號執(zhí)行管理,并對用戶帳號及數(shù)據(jù)的安全和保密負責。

  5、網(wǎng)絡(內部信息平臺)管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律,不得將任何用戶的密碼、帳號等保密信息等資料的泄露出去。

  三、網(wǎng)絡管理員職責

  1、協(xié)助制定網(wǎng)絡(內部信息平臺)建設方案,確定網(wǎng)絡(內部信息平臺)安全及資源共享策略。

  2、負責公用網(wǎng)絡(內部信息平臺)實體,如服務器、交換機、集線器、防火墻、網(wǎng)線、接插件等的'維護和管理。

  3、負責服務器和系統(tǒng)軟件的安裝、維護、調整及更新。

  4、負責網(wǎng)絡(內部信息平臺)賬號管理,資源分配,數(shù)據(jù)安全和系統(tǒng)安全。

  5、監(jiān)視網(wǎng)絡(內部信息平臺)運行,調整參數(shù),調度資源,保持網(wǎng)絡(內部信息平臺)安全、穩(wěn)定、暢通。

  6、負責系統(tǒng)備份和網(wǎng)絡(內部信息平臺)數(shù)據(jù)備份,負責各部門電子數(shù)據(jù)資料的整理和歸檔。

  7、保管網(wǎng)絡(內部信息平臺)拓撲圖接線表,設備規(guī)格及配置單,管理記錄,運行記錄,檢修記錄等網(wǎng)絡(內部信息平臺)資料。

  8、每年對本單位網(wǎng)絡(內部信息平臺)的效能和各電腦性能進行評價,提出網(wǎng)絡(內部信息平臺)結構、技術和網(wǎng)絡、管理的改進措施。

  四、安全管理職責

  1、保障網(wǎng)絡(內部信息平臺)暢通和信息安全。

  2、嚴格遵守公司、省、市制定的相關法律、行政法規(guī),嚴格執(zhí)行《網(wǎng)絡安全工作制度》,以人為本,依法管理,確保網(wǎng)絡(內部信息平臺)安全有序。

  3、在發(fā)生網(wǎng)絡(內部信息平臺)重大突發(fā)事件時,應立即報告,采取應急措施,盡快恢復網(wǎng)絡(內部信息平臺)正常運行。

  4、充分利用現(xiàn)有的安全設備設施、軟件,最大限度地防止計算機病毒入侵和黑客攻擊。

  5、加強信息審查工作,保存,備份至少90天之內網(wǎng)絡信息日志,及時加以分析,排查不安定因素,防止黃色,反動信息的傳播。

  6、經常檢查網(wǎng)絡(內部信息平臺)工作環(huán)境的防火、防盜工作。五、電腦操作人員培訓制度

  五、病毒的防治管理制度

  1、任何人不得在機關的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒,不得故意引入病毒。網(wǎng)絡(內部信息平臺)使用者發(fā)現(xiàn)病毒應立即向網(wǎng)絡管理員報告。網(wǎng)絡管理員及時指導和協(xié)助處理病毒。

  2、各部門應定期查毒,(周期為一周或者10天)管理員應及時升級病毒庫,并提示各部門對殺毒軟件進行在線升級。

  信息安全管理制度 10

  為加強公司各信息系統(tǒng)管理,保證信息系統(tǒng)安全,根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和國家保密局《計算機信息系統(tǒng)保密管理暫行規(guī)定》、國家保密局《計算機信息系統(tǒng)國際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》,及上級信息管理部門的相關規(guī)定和要求,結合公司實際,制定本制度。

  本制度包括網(wǎng)絡安全管理、信息系統(tǒng)安全保密制度、信息安全風險應急預案。

  網(wǎng)絡安全管理制度

  第一條公司網(wǎng)絡的安全管理,應當保障網(wǎng)絡系統(tǒng)設備和配套設施的安全,保障信息的安全,保障運行環(huán)境的安全。

  第二條任何單位和個人不得從事下列危害公司網(wǎng)絡安全的活動:

  1、任何單位或者個人利用公司網(wǎng)絡從事危害公司計算機網(wǎng)絡及信息系統(tǒng)的安全。

  2、對于公司網(wǎng)絡主結點設備、光纜、網(wǎng)線布線設施,以任何理由破壞、挪用、改動。

  3、未經允許,對信息網(wǎng)絡功能進行刪除、修改或增加。

  4、未經允許,對計算機信息網(wǎng)絡中的共享文件和存儲、處理或傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除、修改或增加。

  5、故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序。

  6、利用公司網(wǎng)絡,訪問帶有“黃、賭、毒”、反動言論內容的網(wǎng)站。

  7、向其它非本單位用戶透露公司網(wǎng)絡登錄用戶名和密碼。

  8、其他危害信息網(wǎng)絡安全的行為。

  第三條各單位信息管理部門負責本單位網(wǎng)絡的安全和信息安全工作,對本單位單位所屬計算機網(wǎng)絡的運行進行巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時上報信息中心。

  第四條連入公司網(wǎng)絡的用戶必須在其本機上安裝防病毒軟件,一經發(fā)現(xiàn)個人計算機由感染病毒等原因影響到整體網(wǎng)絡安全,信息中心將立即停止該用戶使用公司網(wǎng)絡,待其計算機系統(tǒng)安全之后方予開通。

  第五條嚴禁利用公司網(wǎng)絡私自對外提供互聯(lián)網(wǎng)絡接入服務,一經發(fā)現(xiàn)立即停止該用戶的使用權。

  第六條對網(wǎng)絡病毒或其他原因影響整體網(wǎng)絡安全的子網(wǎng),信息中心對其提供指導,必要時可以中斷其與骨干網(wǎng)的連接,待子網(wǎng)恢復正常后再恢復連接。

  信息系統(tǒng)安全保密制度

  第一條、“信息系統(tǒng)安全保密”是一項常抓不懈的工作,每名系統(tǒng)管理員都必須提高信息安全保密意識,充分認識到信息安全保密的重要性及必要性。對重要系統(tǒng)的系統(tǒng)崗位員工進行信息系統(tǒng)安全保密培訓。

  第二條、實行信息發(fā)布責任追究制度,所有信息的發(fā)布必須按規(guī)定辦理審核、審簽手續(xù),必須真實有效且符合中華人民共和國法規(guī)。涉及國家及公司機密的信息系統(tǒng)必須與內部網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實施物理隔離,嚴格執(zhí)行上網(wǎng)信息的審查制度和涉及國家秘密的信息不得在企業(yè)內網(wǎng)發(fā)布的規(guī)定,杜絕泄密事件的發(fā)生。凡發(fā)布虛假、反動、色情、泄密等內容,追究信息報送和審核者責任,對公司造成重大經濟損失,將追究責任人相應的法律責任。

  第三條、信息系統(tǒng)管理權限從安全級別上分為絕密、機密、秘密;從適用對象上分為高級管理員、系統(tǒng)管理員、高級用戶、中級用戶、一般用戶、特殊用戶;從操作承載體上分為服務器(包括系統(tǒng)服務器、應用服務器和控制服務器)、工作終端、用戶終端;從設定內容上分為完全控制、權限設置變更廢止、創(chuàng)建、刪除、添加、編輯、更新、運行、讀取、拷貝、其他操作等。

  第四條、所有信息系統(tǒng)的使用者和不同安全等級信息之間必須存在授權關系,并在新建信息系統(tǒng)開發(fā)建設階段形成方案并加以設計,在軟件系統(tǒng)中預留對應關系設置的.功能,根據(jù)使用者崗位職務的變遷進行調整。

  第五條、利用IT技術手段,對信息系統(tǒng)的硬件配置調整、軟件參數(shù)修改嚴加控制。利用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)所提供的安全機制,設置相應的安全參數(shù),保證系統(tǒng)訪問的安全;對于重要的計算機設備,要利用軟件技術等手段防止員工擅自安裝、卸載軟件或改變軟件系統(tǒng)配置,并定期對以上情況進行檢查。

  第六條、信息系統(tǒng)如需要委托專業(yè)機構進行系統(tǒng)運行和維護管理時,應嚴格審查其資質條件、市場剩余和信用狀況等,并且與其簽訂正式的服務合同和保密協(xié)議。

  第七條、所有信息系統(tǒng)服務器、工作終端、用戶終端必須安裝安全防病毒軟件,對未安裝防病毒軟件的終端用戶有權拒絕為其提供網(wǎng)絡接入服務。

  第八條、利用防火墻、路由器、入侵檢測等網(wǎng)絡設備,加強網(wǎng)絡安全,嚴密防范來自互聯(lián)網(wǎng)的黑客攻擊和非法侵入。

  第九條、對于通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)纳婷芑蜿P鍵業(yè)務數(shù)據(jù),要采取必要的技術手段確保信息傳遞的保密性、準確性、完整性。

  第十條、對于停止運行的廢舊系統(tǒng),應當做好系統(tǒng)中有價值及涉密信息的銷毀、轉移等善后工作。

  第十一條、系統(tǒng)管理人員要遵守信息系統(tǒng)的各項管理制度,防止利用計算機舞弊和犯罪。

  第十二條、對重要業(yè)務系統(tǒng)的訪問建立用戶管理制度,對于不同類別不同級別的各類管理及使用人員采取密碼分級管理,設定密碼有效期限,對密碼存儲采用非明文二次加密技術防止各類密碼泄露事故的發(fā)生。

  信息安全管理制度 11

  一、總則

  為加強公司信息安全風險源的預防管理,提高應急防范能力,保障網(wǎng)絡系統(tǒng)、信息系統(tǒng)及信息機房的整體安全,促進公司安全生產穩(wěn)步健康發(fā)展,制定本預案。

  二、編制目的

  依據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》等有關法規(guī)文件精神。確保公司信息網(wǎng)絡系統(tǒng)安全運行,為公司整體安全形勢穩(wěn)步發(fā)展提供保障。

  三、適用范圍

  本預案適用于各單位信息安全突發(fā)風險應急管理。

  四、主要風險源

  1、火災

  2、意外斷電

  3、重要數(shù)據(jù)丟失

  4、網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓

  五、風險源辨識及評估

  各單位應組織員工對風險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估,并確保:危險源辨識前要進行相關知識的培訓;辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

  5.1、火災辨識及評估

  5.1.1火災辨識

 。1)自然災害引起的火災

 。2)強電線路短路引起的火災

 。3)雜物堆積引起的火災

 。4)溫度過高引起的火災。

  (5)老鼠咬線引起的火災。

  5.1.2火災風險評估

  機房發(fā)生火災可能導致工作人員人身受到傷害;信息網(wǎng)絡設備受到損壞;網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓;國家、集體財產受到損失。

  5.2、意外斷電辨識及評估

  5.2.1意外斷電辨識

 。1)自然災害引起的意外斷電。

 。2)短路跳閘引起的意外斷電。

  5.2.2意外斷電風險評估

  1、意外斷電可能導致機房核心交換機、防火墻、匯聚交換機、數(shù)據(jù)庫服務器、軟件服務器、恒溫設備等重要設備損壞或數(shù)據(jù)丟失;

  2、意外斷電可能導致煙霧報警系統(tǒng)、溫度報警和斷市電系統(tǒng)無法正常工作而帶來的間接財產損失。

  5.3、重要數(shù)據(jù)丟失辨識及評估

  5.3.1重要數(shù)據(jù)丟失辨識

  (1)意外斷電引起的數(shù)據(jù)丟失。

  (2)服務器故障引起的數(shù)據(jù)丟失。

  (3)數(shù)據(jù)庫損壞引起的數(shù)據(jù)丟失。

  5.3.2重要數(shù)據(jù)丟失風險評估

  1、安全軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失可能導致安全生產監(jiān)控類系統(tǒng)數(shù)據(jù)無法正常采集于傳輸,影響到礦井安全生產的正常進行。

  2、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失可能導致經營管理類系統(tǒng)無法正常使用,影響公司相關部門經營管理工作和日常辦公無法正常進行。

  5.4、網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓

  5.4.1 網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓辨識

 。1)意外斷電引起的核心交換機、防火墻損壞或故障導致網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓。

 。2)通信線路中斷引起的網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓

 。3)服務器損壞或故障引起的大面積無法登錄互聯(lián)網(wǎng)。

  5.4.2 網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓風險評估

  1、網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓可能導致公司與生產礦井之間的信息傳輸中斷,管理部門失去對礦井生產的'安全監(jiān)管,安全生產無法正常進行。

  2、網(wǎng)絡系統(tǒng)大面積癱瘓可能導致公司日常辦公無法正常進行。

  5.5、高空作業(yè)辨識及評估

  5.5.1高空作業(yè)辨識

 。1)日常高空維修可能造成人身傷害。

 。2)工程高空施工可能造成人身傷害。

  5.5.2高空作業(yè)風險評估

  日常高空維修網(wǎng)絡設備、打掃衛(wèi)生和高空施工可能造成工作人員人身傷害和精神傷害,影響公司安全生產穩(wěn)步發(fā)展。

  六、安全風險應急預案及措施

  根據(jù)各單位存在的主要風險源和風險評估,保障安全生產工作有序進行,制定本預案及措施。

  6.1火災應急預案及處置措施

  6.1.1應急預案

  (1)發(fā)生特大火災時(包括機房、UPS、庫房),值班人員應立即逃離火災范圍,啟動對應的火災應急預案和響應級別,拉響警報,向公司總調度室、本單位負責人、單位安監(jiān)部門匯報,在確保人身安全的情況下,組織人員利用滅火器進行滅火;

  如果火勢過大,人員無法靠近時,應立即撥打火警119,求助消防部門進行滅火。

 。2)發(fā)生重大火災時(包括機房局部、UPS控制器、庫房局部),值班人員應立即逃離火災范圍,啟動對應的火災應急預案,拉響警報,向公司調度室和本單位安監(jiān)部門匯報,在確保人身安全的情況下,組織人員利用滅火器進行滅火,力爭將財產損失降到最低。

 。3)發(fā)生較大火災時(包括消防通道、辦公室)值班人員應啟動對應的火災應急預案,向公司總調度室及本單位安監(jiān)部門匯報,在確保人身安全的情況下,組織人員利用滅火器進行滅火,避免或降低財產損失。

  6.1.2處置措施

 。1)火災發(fā)生時,值班和工作人員應立即脫離火災范圍,確保人身安全。

 。2)根據(jù)火災大小確定火災風險等級,并啟動相應的響應等級。

 。3)根據(jù)火災風險等級向公司總調度室及本單位安監(jiān)部門匯報火災情況。

 。4)火勢過大無法控制時,應立即撥打火警119進行求助。

 。5)在確保人身安全的情況下,組織人員利用滅火器進行滅火,避免火災擴大,降低財產損失。

  (6)盡最大可能搜集火災發(fā)生的相關信息,做好記錄,為事故處理提供依據(jù)。

 。7)每月針對火災誘發(fā)根源進行徹底檢查(如易燃物品不能堆放、庫房物品分類并整齊擺放等),預防火災的發(fā)生。

  6.2、意外斷電應急預案及處置措施

  6.2.1應急預案

  發(fā)生自然災害和短路引起的意外斷電時,值班人員在確保人身安全的情況下,根據(jù)風險等級啟動相應的響應等級,向本單位安監(jiān)部門進行匯報,邀請電力維修人員進行斷電故障排查,并組織技術人員對機房核心交換機、防火墻、匯聚交換機、數(shù)據(jù)庫服務器、數(shù)據(jù)備份服務器、軟件服務器、軟件系統(tǒng)、煙霧報警、UPS溫度監(jiān)控、機房溫度監(jiān)控系統(tǒng)進行隱患排查,發(fā)現(xiàn)設備故障和數(shù)據(jù)丟失,應當進行及時處理和上報。

  6.2.2處置措施

 。1)發(fā)生意外斷電時,在確保人身安全的情況下,值班人員應啟動相應的響應等級。

 。2)向本單位安監(jiān)部門進行匯報。

 。3)必須請專業(yè)電力維修人員進行故障排查與維修。

 。4)搜集意外斷電發(fā)生的信息并作好記錄,為事故處理提供依據(jù)。

  6.3、重要數(shù)據(jù)丟失應急預案及處置措施

  6.3.1應急預案

 。1)因意外斷電引起重要數(shù)據(jù)丟失時,值班人員應根據(jù)風險等級啟動相應的響應等級,向公司總調度室和安監(jiān)部門進行匯報,邀請專業(yè)電力維修人員進行故障排查,恢復供電正常,排查機房設備及數(shù)據(jù)情況,發(fā)現(xiàn)設備故障和數(shù)據(jù)丟失,立即組織相關技術人員進行恢復。

 。2)因服務器故障引起數(shù)據(jù)丟失時,值班人員應根據(jù)風險等級啟動相應的響應等級,向公司總調度室和案件部門進行匯報,并組織技術人員進行服務器維修和數(shù)據(jù)恢復,如果服務器和數(shù)據(jù)無法維修和恢復時,應向本單位負責人匯報并外請專業(yè)人員進行維修,確保設備和數(shù)據(jù)安全。

 。3)因數(shù)據(jù)庫無法啟動引起的數(shù)據(jù)丟失,值班人員應根據(jù)風險等級啟動相應的響應等級,向公司總調度室和案件部門進行匯報,并組織技術人員進行數(shù)據(jù)恢復,如果數(shù)據(jù)無法恢復,應向本單位負責人匯報并外請專業(yè)人員進行數(shù)據(jù)恢復,確保設數(shù)據(jù)安全。

  6.3.2處置措施

 。1)發(fā)生數(shù)據(jù)丟失時,值班人員應根據(jù)風險等級啟動相應相應等級。

 。2)值班人員向本單位安監(jiān)部門匯報。

 。3)組織技術人員對數(shù)據(jù)進行恢復。

 。4)本單位技術人員無法恢復丟失數(shù)據(jù)時,應向本單位負責人匯報并外請專業(yè)人員進行數(shù)據(jù)恢復,確保數(shù)據(jù)安全。

 。5)做好數(shù)據(jù)丟失與恢復過程的記錄。

  6.4、高空作業(yè)應急預案及處置措施

  6.4.1應急預案

 。1)在高空維修過程中發(fā)生人員墜落風險時,如果墜落人員處于清醒狀態(tài),應立即撥打120送往醫(yī)院進行急救;

  如果墜落人員處于昏迷狀態(tài),其他維修人員應當立即進行簡單的急救(如將人平躺在地上,進行按壓胸部、掐人中、人工呼吸等),同時撥打120急救電話送往醫(yī)院進行搶救,并向公司總調度室、本單位負責人及安監(jiān)部門匯報。

 。2)在高空施工過程中發(fā)生人員墜落風險時,如果墜落人員處于清醒狀態(tài),應立即撥打120送往醫(yī)院進行急救;

  如果墜落人員處于昏迷狀態(tài),其他維修人員應當立即進行簡單的急救(如將人平躺在地上,進行按壓胸部、掐人中、人工呼吸等),同時撥打120急救電話送往醫(yī)院進行搶救,并向公司總調度室、本單位負責人及安監(jiān)部門匯報。

  6.4.2處置措施

  (1)日常高空維修必須在確保人身安全的情況下進行,否則不能進行維修作業(yè)。

  (2)在日常工作中設計到高空維修,維修人員一定要2人或2人以上進行維修。否則,維修人員可以拒絕維修工作。

 。2)高空維修人員必須佩帶安全繩索,并采用安全梯子進行高空作業(yè)。否則,不能進行高空維修作業(yè)。

 。3)事故發(fā)生后要對事故的經過進行詳細記錄,為事故處理提供依據(jù)。

  信息安全管理制度 12

  根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例(國務院)》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定(國務院)》、《計算機信息網(wǎng)絡國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法(公安部)》等規(guī)定,常武醫(yī)院將認真開展網(wǎng)絡與信息安全工作,明確安全責任,建立健全的管理制度,落實技術防范措施,保證必要的經費和條件,對一切不良、有毒、違法等信息進行過濾、對用戶信息進行保密,確保網(wǎng)絡信息和用戶信息的安全。

  一、網(wǎng)站安全保障措施

  1、網(wǎng)站服務器和其他計算機之間設置防火墻,拒絕外來惡意程序的攻擊,保障網(wǎng)站正常運行。

  2、在網(wǎng)站的服務器及工作站上安裝相應的防病毒軟件,對計算機病毒、有害電子郵件有效防范,防止有害信息對網(wǎng)站系統(tǒng)的干擾和破壞。

  3、做好訪問日志的留存。網(wǎng)站具有保存三個月以上的系統(tǒng)運行日志和用戶使用日志記錄功能,內容包括IP地址及使用情況,主頁維護者、對應的IP地址情況等。

  4、交互式欄目具備有IP地址、身份登記和識別確認功能,對非法貼子或留言能做到及時刪除并根據(jù)需要將重要信息向相關部門匯報。

  5、網(wǎng)站信息服務系統(tǒng)建立多種備份機制,一旦主系統(tǒng)遇到故障或受到攻擊導致不能正常運行,可以在最短的時間內替換主系統(tǒng)提供服務。

  6、關閉網(wǎng)站系統(tǒng)中暫不使用的服務功能及相關端口,并及時修復系統(tǒng)漏洞,定期查殺病毒。

  7、服務器平時處于鎖定狀態(tài),并保管好登錄密碼;后臺管理界面設置超級用戶名、密碼和驗證碼并綁定IP,以防他人非法登陸。

  8、網(wǎng)站提供集中管理、多級審核的管理模式,針對不同的應用系統(tǒng)、終端、操作人員,由網(wǎng)站系統(tǒng)管理員設置共享數(shù)據(jù)庫信息的訪問權限,并設置相應的密碼及口令。

  9、不同的操作人員設定不同的用戶名和操作口令,且定期更換操作口令,嚴禁操作人員泄漏自己的口令;對操作人員的權限嚴格按照崗位職責設定,并由網(wǎng)站系統(tǒng)管理員定期檢查操作人員的操作記錄。

  二、信息安全保密管理制度

  1、充分發(fā)揮和有效利用常武醫(yī)院醫(yī)療信息資源,保障常武醫(yī)院門戶網(wǎng)站的正常運行,對網(wǎng)絡信息進行及時、有效、規(guī)范的管理。

  2、在常武醫(yī)院門戶網(wǎng)站服務器上提供的信息,不得危害國家安全、泄露國家秘密;不得有害社會穩(wěn)定、治安和有傷風化。

  3、本院各部門及信息采集人員對所提供信息的真實性、合法性負責并承擔發(fā)布信息引起的任何法律責任;

  4、各部門指定專人擔任信息管理員,負責本網(wǎng)站信息發(fā)布工作,不允許用戶將其帳號、密碼轉讓或借予他人使用;因密碼泄密給本網(wǎng)站以及本院帶來的不利影響由泄密人承擔全部責任,并追究該部門負責人的管理責任;

  5、不得將任何內部資料、機密資料、涉及他人隱私資料或侵犯任何人的專利、商標、著作權、商業(yè)秘密或其他專屬權利之內容加以上載、張貼。

  6、所有信息及時備份,并按規(guī)定將系統(tǒng)運行日志和用戶使用日志記錄保存3月以上且未經審核不得刪除;網(wǎng)站管理員不得隨意篡改后臺操作記錄;

  7、嚴格遵循部門負責制的原則,明確責任人的職責,細化工作流程,網(wǎng)站相關信息按照編輯上傳→初審→終審通過的審核程序發(fā)布,切實保障網(wǎng)絡信息的.有效性、真實性、合法性;

  8、遵守對網(wǎng)站服務信息監(jiān)視、保存、清除和備份的制度,經常開展網(wǎng)絡有害信息的排查清理工作,對涉嫌違法犯罪的信息及時報告并協(xié)助公安機關查處。

  三、用戶信息安全管理制度

  常武醫(yī)院門戶網(wǎng)站為充分保護用戶的個人隱私、保障用戶信息安全,特制訂用戶信息安全管理制度。

  1、定期對相關人員進行網(wǎng)絡信息安全培訓并進行考核,使網(wǎng)站相關管理人員充分認識到網(wǎng)絡安全的重要性,嚴格遵守相應規(guī)章制度。

  2、尊重并保護用戶的個人隱私,除了在與用戶簽署的隱私保護協(xié)議和網(wǎng)站服務條款以及其他公布的準則規(guī)定的情況下,未經用戶授權不隨意公布和泄露用戶個人身份信息。

  3、對用戶的個人信息嚴格保密,并承諾未經用戶授權,不得編輯或透露其個人信息及保存在本網(wǎng)站中的非公開內容,但下列情況除外:

 、 違反相關法律法規(guī)或本網(wǎng)站服務協(xié)議規(guī)定;

 、 按照主管部門的要求,有必要向相關法律部門提供備案的內容;

  ③ 因維護社會個體和公眾的權利、財產或人身安全的需要;

 、 被侵害的第三人提出合法的權利主張;

  ⑤ 為維護用戶及社會公共利益、本網(wǎng)站的合法權益的需要;

 、 事先獲得用戶的明確授權或其它符合需要公開的相關要求。

  4、用戶應當嚴格遵守網(wǎng)站用戶帳號使用登記和操作權限管理制度,并對自己的用戶賬號、密碼妥善保管,定期或不定期修改登錄密碼,嚴格保密,嚴禁向他人泄露。

  5、每個用戶都要對其帳號中的所有活動和事件負全責。用戶可隨時改變用戶的密碼和圖標,也可以結束舊的帳號而重新申請注冊一個新帳號。用戶同意若發(fā)現(xiàn)任何非法使用用戶帳號或安全漏洞的情況,有義務立即通告本網(wǎng)站。

  6、如用戶不慎泄露登陸賬號和密碼,應當及時與網(wǎng)站管理員聯(lián)系,請求管理員及時鎖定用戶的操作權限,防止他人非法操作;在用戶提供有效身份證明和有效憑據(jù)并審查核實后,重新設定密碼恢復正常使用。

  常武醫(yī)院將嚴格執(zhí)行本規(guī)章制度,并形成規(guī)范化管理,并成立由單位負責人、其他部門負責人、信息管理主要技術人員組成的網(wǎng)絡信息安全小組,并確定至少兩名安全負責人作為突發(fā)事件處理的直接責任人。

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