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自查報告

風險排查的自查報告

時間:2024-10-02 11:27:56 自查報告 我要投稿

關于風險排查的自查報告范文

  根據(jù)***部于***下發(fā)的《全面開展風險排查工作檢查方案》的要求,我支行組織各營業(yè)網(wǎng)點按照《會計檢查內容一覽表》進行了自查,自查情況如下:

 關于風險排查的自查報告范文

  一、上門服務管理

  我支行上門服務對象為大連錦輝購物廣場,根據(jù)相關要求,建立了《上門服務登記簿》,服務全程均配備專用運鈔車輛及安全保衛(wèi)人員,由備案的雙人操作,逐筆登記,并做到及時記賬。

  二、代保管物管理

  根據(jù)相關規(guī)定,設立并登記了明細臺帳,嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。

  三、現(xiàn)金管理

  堅持執(zhí)行持證上崗,堅持雙人開封包,密碼鑰匙分離保管,現(xiàn)金審批執(zhí)行三級簽章,堅持查庫制度。

  四、帳戶管理

  嚴格執(zhí)行帳戶生效日制度,并按規(guī)定時間錄入帳戶管理系統(tǒng),設專人保管印鑒卡,保證印鑒冊的雙人保管,但未能做到監(jiān)控、密碼庫管理;部分帳戶存在缺少營業(yè)執(zhí)照年檢記錄、身份證信息核查不合格問題,現(xiàn)正在整改中,

  五、銀企對賬

  我支行銀企對賬崗為專職授權員,能夠做到對賬回執(zhí)核對印鑒,但存在授權員休息時,先代核再由授權員二次審核的現(xiàn)象。

  六、錄像監(jiān)控

  存在聯(lián)動門通道無監(jiān)控問題。

  七、憑證管理

  嚴格執(zhí)行空白重要憑證雙人管理、雙人領用、賬證分管制度,按規(guī)定使用、作廢重空憑證,并及時登記相關賬簿,堅持查庫制度。

  八、印章管理

  嚴格執(zhí)行印章與憑證分離管理,能夠做到人手一章,專人保管、專人使用、保管人與使用人一致,無私刻印章現(xiàn)象。

  九、權限卡管理

  柜員注冊登記簿與核心系統(tǒng)柜員信息相符、與實際相符,及時對調離、輪崗人員進行更改。

  十、檔案管理

  按規(guī)定裝訂、保管、調閱,嚴格執(zhí)行會計檔案專庫保管、雙人管理及調閱手續(xù)。

  十一、ATM管理

  嚴格執(zhí)行ATM相關要求,設立相關登記簿,堅持武裝守護、監(jiān)控下專人分崗管理。

  十一、其他

  人行管理項下的帳戶管理系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、管理員、操作員與實際不符現(xiàn)象。

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