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審計報告

淺談審計報告內(nèi)容有哪些

時間:2024-09-17 02:51:03 審計報告 我要投稿
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淺談2016審計報告內(nèi)容有哪些

  導(dǎo)語:審計報告是指審計人員根據(jù)有關(guān)規(guī)范的要求,在對約定事項實(shí)施必要的實(shí)際程序后出具的。下面是小編為您收集整理的資料,希望對您有所幫助。

淺談2016審計報告內(nèi)容有哪些

  1.標(biāo)題

  包括內(nèi)容:

  被審計單位名稱;審計事項(類別);審計期間;其他。

  2.收件人

  內(nèi)部審計報告的收件人應(yīng)當(dāng)是與審計項目有管理和監(jiān)督責(zé)任的機(jī)構(gòu)或個人。

  包括:

  (1)被審計單位適當(dāng)管理層;

  (2)董事會或其下設(shè)的審計委員會或者組織中的主要負(fù)責(zé)人;

  (3)組織最高管理當(dāng)局;

  (4)上級主管部門的機(jī)構(gòu)或人員;

  (5)其他相關(guān)人員。

  3.正文

  審計概況;審計依據(jù);審計發(fā)現(xiàn);審計結(jié)論;審計建議;其他方面。

  4.附件

  內(nèi)部審計報告的附件——是對審計報告正文進(jìn)行補(bǔ)充說明的文字和數(shù)字材料。

  包括:

  (1)相關(guān)問題的計算及分析性復(fù)核審計過程;

  (2)審計發(fā)現(xiàn)問題的詳細(xì)說明;

  (3)被審計單位及被審計責(zé)任人的反饋意見;

  (4)記錄審計人員修改意見、明確審計責(zé)任、體現(xiàn)審計報告版本的審計清單;

  (5)需要提供解釋和說明的其他內(nèi)容。

  5.簽章

  內(nèi)部審計報告應(yīng)當(dāng)由主管的內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)蓋章,并由以下人員簽字:

  (1)審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人;

  (2)審計項目負(fù)責(zé)人;

  (3)其他經(jīng)授權(quán)的人員。

  6.報告日期

  審計報告日期一般采用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)送出日作為報告日期。

  以下情況下使用相關(guān)的日期:

  (1)因采納組織主管負(fù)責(zé)人的某些修改意見時;

  (2)內(nèi)部審計人員在本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批之后又發(fā)現(xiàn)被審計單位存在新的重大問題時;

  (3)內(nèi)部審計報告存在重要疏忽時;

  (4)其他情況。

  7.其他

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